你好1; 计入成本 去; 到时需要代扣个税 和开票给你的
老师您好!公司主营代理:车辆年审、过户、转户服务,每月都要付一笔佣金费(员工和介绍人介绍业务过来的,每笔业务支付一定的费用给员工和介召人)请问:支付的这费用在账务处理中是入员工绩效奖金还是佣金呢?(公司除了这佣金之外还有提成也另支付)
老师您好!公司主营代理:车辆年审、过户、转户服务,每月都要付一笔佣金费(员工和介绍人介绍业务过来的,每笔业务支付一定的费用给员工和介召人)请问:这费用我们一般是从私户付,为了抵减利润,想做成现金支付35400元,这金额能在税前扣除吗?
老师,如公司有一笔业务经非员工介绍做成,事成后需要给该人费用,那么公司应该合理提取现金出来支付该笔费用,同时可以合理规避税务问题?
老师请问咨询公司除了业务员的提成,还有一笔中间人介绍费用,这笔费用公账可以直接给出吗?
请问老师我们公司的这种费用:比如你给我介绍个业务,我中间给你提成,或者是人家公司采购给他们的佣金,这种居间费怎么做账呢?
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
这个中间费用是个人的不是公司的
你好; 个人也得开票给你; 还得 你公司支付的时候代扣个税的
现在就是这个费用怎么记成本里
你好; 比如 ;借主营业务成本 - 介绍服务费贷银行存款
那这个税怎么扣呀
那边没有发票给的,因为原先谈好是没税和发票的
你好; 个税在自然人客户端里面- 劳务报酬所得里面去采集信息去报
那不是扣的很多
你好; 个税是20-40%比例的; 很高的比例的; 对的
就是不想交税的,他个人不想承担,公司也不想,怎么避免交税了
可以直接记在管理费用-业务费里吗
你好1; 这个你计入费用去; 不代扣个税; 查到会罚款你们的;
不一笔过可以吗,这个是别人的介绍费,公司也没有说要交税,所以这笔款不知道怎么做才好
你好1; 要缴纳哈; 按业务支付做 成本去哈
最好还是做到成本里
是的; 还是要做成本去的; 只是记得代扣个税
可以拆开给他,是不是就少交点费用
因为公司才成立,还是有的不想交那个税的
你好1; 可以的; 支付的次月报个税; 你支付的金额不是累计支付的话; 个税相对少一些的
那拆开放在工资里发放可以的吗
你好; 那就得买社保的; 不然也不合理的; 看你自己 怎么选择了