在去年12月份的时候直接记账就可以了

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    12月份发生的办公费,钱12月已付,发票明年1月份才能开出来,那12月份怎么做账
老师,请问一下,去年12月份的发票,今年1月份才收到怎么入账呢
老师,去年12月份的银行手续费发票是今年1月份才开的,我把1月份开的这张专票直接入账到去年12月份了,现在12月份的账已经不能动了。我可以在1月份调整12月那笔收到银行手续费发票的分录吗?如何调整呢?
老师,去年12月份发生的费用。今年1月份才收到发票,怎么做账呀,款在12月份已经付了
今年1月份才收到公司去年12月的费用发票,但12月份已经结账申报了,账务怎么处理
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
您好,借:以前年度损益调整- X 科目,贷:预付账款,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税
我直接把今年1月份开的发票放在去年12月份里面吗?
不涉及到税费问题,都是普票,具体应该怎么做账呀,从12月份发生费用的时候到收到发票后该怎么做账呀
借:管理费用*费,等科目贷:银行存款
你这个是暂估时候的分录还是冲销时候的分录哟,表示看不懂
老师,我问的是跨年费用到底该怎么处理,是计提还是暂估,如何计提,1月份收到发票的时候又如何做账,发票是放在12月份还是1月份
在处理的12月份计提了的话,收到发票附到计提凭证后面就可以了