你好; 对不上 ;意思是 少扣了工资吗 ? 如果少扣了;你做现金 ; 现金会账实不符合的;
老师,我们社保是当月扣当月的社保。我们前任会计把当月的社保在上个月的工资里面扣,导致社保余额就很不好核对,因为我接手的时候我不知道她是当月的社保在上个月工资里面扣除的。我就当月社保当月扣除了。现在我每个月对社保余额特别难对,有什么办法给调整一下吗
老师你好,我们公司有社保 做账支付工资的时候没有扣出个人部分,但是支付社保的时候有挂个人部分,导致现在其他应收款挂了很多数,应该怎么平账呢
老师你好,我们公司有社保 做账支付工资的时候没有扣出个人部分,但是支付社保的时候有挂个人部分,导致现在其他应收款挂了很多数,应该怎么平账呢
请问老师,公司做工资表的时候个人部分社保给员工多扣了,后面离职了也没转回,现在年底了,差额入营业外收入还是怎么处理?
老师 你好,去年10月还没社保的时候扣了员工工资,导致现在的社保对不上,差额部分可以做现金收回吗?
老师 10月份没有帮员工买社保,但是10月份扣了员工部分的社保,所以社保现在对不上,一直有相差一个月社保,9月份的工资,10月份发的,我申报个税的时候报在10月的,这个有关系吗。这几个人就发了几个月的工资,现在这几个人离职了
你好; 你拉通来看下 ; 扣除的总额 和你 缴纳的总额 合计是否有差异 ; 就调整余额即可
余额用用现金收回吗?
你好; 比如你借方有余额 ; 那么你工资不扣除; 那么你走; 借营业外支出 或者库存现金贷其他应收款
那就是借:现金,贷:其他应收款-社保
你好; 是的; 就是这样的 ;如果现金处理的