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老师好!问题,22年有研发费用,没有单独计研发的废料,23年2月销售了废料。账务和税务以及研发费用的加计扣除,汇算所得税该怎么办?

2023-02-23 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-23 15:09

你好  正常做销售  记其他业务收入  

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你好  正常做销售  记其他业务收入  
2023-02-23
你好,费用化的结转不了成本,都应该结转到管理费用才对
2023-06-02
你好,你实际上有没有做研发?如果有做研发,你就进入研发费用,如果实际没有做研发就计入销售费用。
2024-12-19
你好; 你这个加计扣除总额金额有实际发生就得有写金额的; 你实际没有 产生金额吗  
2023-05-25
借研发支出 贷银行 应付职工薪酬、原材料等, 借以前年度损益调整 贷研发支出。
2023-06-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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