正常的按工资计提和发放就是,只是申报界面不一

你好,老师,请问一下,我们公司是小型微利企业,是不是12月份计提21年年终奖,然后我们1月份才要发放年终奖,这样可以吗,然后如果1月份发放年终奖了,是不是等2月份去申报个人所得税。
老师,请问公司在今年2月份才发上一年的年终奖,我应该怎么报个税,2月份能申报上年的年终奖吗?
老师你好!我们2022年年终奖1月没申报就发了,2月申报了一月的工资和年终奖扣了个税,这个年终奖的分录要怎么做呢
老师你好!我们2022年年终奖1月没申报就发了,2月申报了一月的工资和年终奖扣了个税,这个年终奖的分录要怎么做呢,前面已经计提了年终奖,但是计提的是含税的金额
老师好,我们公司年终奖1月20号发的,2月份才申报奖金的个税,怎么做账
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
老师可以列一下具体的分录吗
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 先发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷: 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款
这笔账是工资和奖金合并在一起做的吗
我们公司1月13号发的工资,但是20号才发奖金
这个可以合并在一起做吗
嗯嗯,合并在工资一起做就是