同学您好,你好,可以的, 没问题 需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
老师您好,去年6月份开具的普通发票,现在可以红冲吗?
老师好!请问22年1月的专票开具有错误,现在可以红冲重新开具吗?谢谢!
老师您好,2021年开具的专票可以红冲吗?
2022年开具的专票 可以在2023年冲红吗
请问2021年开具的专票可以冲红吗?
非融资担保服务开的专票可以抵扣进项税额吗
老师,计提工资到发放工资的分录怎么做
最高额抵押担保的债权确定前,部分债权转让的,最高额抵押权不得转让,但当事人另有约定的除外,老师您好可以用大白话解释一下吗
你好,老师,请问建筑劳务公司,有一个项目监管账户,这个监管账户里付农民工工资,要不要给这些农民工报个税
我们是一般纳税人,委托供应商(包工包料)生产一批商品,比如供应商生产完成后,我们支付给供应商10000元将这批商品采购回来,然后以300美元的FOB价格出口这批商品。请问退税的话,适用免退政策还是免抵退政策呢?
市政配套费属于土地增值税清算时的的取得土地使用权支付的金额里扣除吗? 那城市基础设施配套费属于在土地增值税清算时的基础设施配套费里扣除吗? 这俩哪个不能作为加计20%扣除和房开费用10%扣除的基数呢?
老师,预缴增值税,有进项,是在预缴的时候扣除还是先预缴,再在注册地抵扣的时候扣除呢?
老师您好,公司为员工租房,做为员工宿舍,年租金20万,怎么做相关账务处理,是否按年分摊,还是一次性计入福利费
期财务杠杆系数=基期息税前利润/ (基期息前利润一基期利息)= 1/(1一基期利息/基期息税前利润),老师您好,这个公式怎么推导来的,
生产制造业可以 委托别人生产出成品 回来我们直接销售 挣差价吗 会计分录怎么做