你好,这种(代账公司不给余额数据)情况,是无法设置期初余额的
老师,请问一下,一般纳税人的公司之前给代账公司做账的,现在要把账弄回来自己做的话,需要交接哪些地方,之前代账公司录入的科目设置需要拷贝过来吗?(往来特别多)科目初始余额是最后一个月的月末月来录入吗?
老师,公司之前请代账会计做账,我现在接受2022年的账务,期初余额如果按照代账公司报表做了,之后还能调整期初余额吗?因对方现在给不了之前的做账明细,我无法知晓2021年度的账务情况
公司之前在别的人那代账的,现在找不到之前做的账了,现在转过来做账,怎么弄?没有期初余额
请问刚接手一家公司,之前一直是代账公司做账,现在期末余额全部不对,而且是从公司成立开始就是做的假账,错账,甚至一年的银行收支都没有入账,这样的话是重新根据实际数据建立期初数还是把前面几年的账全部重新调整?
玻璃厂一般纳税人之前是代账公司做账,现在要把税盘拿回来自己做账开发票报税,该如何建账呢?期初数据如何做?
老师好,小规模商贸公司,进项发票的税收分类编码是1030104010000000000。开的销项发票税务分类编码选的是1030104020000000000。品种名称、规格、单位都一致。就是税收分类编码第9位不同。有影响吗?
为什么不用挨个一一核对?
老师,请问因计入本年利润-未分配利润会导致资产负债表和利润表不平是吗?
购买固定资产 比如空调(型号价格不一样) 电脑(型号价格不一样) 家具(有椅子有桌子很杂),可以按同一品类,不同价格型号的价格加在一起来算残值率并进行折旧吗
本年利润期初贷方余额,是不是代表利润没有分配对吗
公司已经注销,账面实收资本10万,本年利润贷方33万,未分配利润借方43万,请问,分录如何做,将科目全部清零
请问老师,建筑业挂靠业务的相关分录怎么写?
老师,您好,我们公司昨天进了一笔钱,我们公司没有向对方公司开票,因为是跟别人合作的业务,对方负责拉业务,我们负责干活,老板之前跟对方公司签订的私下协议,钱到账了,直接扣掉15%,里面包括了税金及资质费用,但是昨天对方把钱打到我公司的公户,这样一来公司又产生了税费,老板觉得太贵了不划算,所以今天老板又说想把钱原路退回,打到他个人账户,但是这样一来又产生了个税,所以这个事情就卡在这儿了,想请问老师,有没有别的好的方法,把这笔钱给弄出来呢
请问这个费用这样录入对吗,还是得贷记预付账款,是一年的费用
老师这个怎么做会计分录
那要如何建账呢?
你好,根据业务发生情况,把之前全部的账务补齐
之前多久的?代账公司做了二三年了
你好,根据业务发生情况,把之前全部的账务补齐 (是针对这个回复有什么疑问吗)
之前是多久?近几个月的?还是?
你好,从单位成立的时候开始补账
以公户流水为标准么?
你好,是以业务发生的原始单据为准