你好; 你这个借方少是录入数据错误了吗 ? 你是要调整数据 ; 之前少的数据是什么栏次的

未分配利润期初借方是5,本年发生借方是2,贷方是10,那这个未分配利润期末是多少呢 ?发生额借方和贷方都有数据是怎么来的呢
老师,为什么我期初数据填的是贷方(未分配利润)是-54139.81,为什么到了科目余额表就在借方了?
请问金蝶迷你版录入初始数据时,本年利润和未分配利润的累计借方贷方和期初余额怎么填,这里提示试算不平衡
老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
利润分配的期末余额在借方,但是填期初数据的时候只能填贷方,要怎么填
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
刚刚建账,期初数据不平衡,就把差额计入未分配利润呢
你好; 那你 这个 意思现在要补做借方的 这个金额吗 ?
知道了用负数表示
你好; 你已经平衡了 是吗 ?
还在对一遍数据,应该可以平
你好; 那你在核对下数据; 看你 期末数据是不是 对的