您好,期初未分配利润贷-未分配利润借,就是期末的。

老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
老师好,资产负债表期末未分配利润期末余额=上月未分配利润期末数+当月的净利润,当月未分配利润有本期发生额,负债表期末未利润分配数据要算本期发生额吗?
老师,资产负债表表的未分配利润期末余额=年初余额+利润表的利润总额还是净利润,所 有 者 权 益表的未分配利润金额是不是和资产负债表未分配利润金额一样
利润表净利润+负债表未分配利润年初余额不等于未分配利润期末余额怎么处理?
我有一个利润分配-未分配利润借方500的数,怎么我资产负债表未分配利润年末数减利润表净利润累计数-未分配利润年初相差500?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我知道,我想问的是利润表的净利润+资产负债表的期初数跟账上余额不对,差额就是借方发生额,这个数在利润表中要怎么填
资产负债表中未分配利润期末数如果直接按账上的数填,会比利润表中净利润+资产负债表的期初数要少,这个逻辑关系就不对了
您好 ,你的理解是对的。
公司是个体户,当时是把未分配利润分配给法人了,这个分录是借未分配利润,贷其他应收款,是分录记得不对吗?
您好,要具体结合您单位具体业务分析,单看分录对的!
那我第一个问题应该怎么处理呢?怎样才能让资产负债表和利润表未分配利润期末数跟账上余额一样?
您好,未分配余额加按照在净利润提取盈余公积之的未分配利润。
资产负债表上的期末数按分配后的余额填吗?
是的,按照未分配利润。
那两个表的勾稽关系就不对了,这样没有问题吗
您好,结合以前的处理具体分析,原理是对的。建议查查以前相关处理,问题找到了,怎么填就解决了!目前的信息无法判断问题在哪里。