你好,直接可以做成市场调查服务费,取得发票在税前全额扣除。
我司忙的时候,生产或设计上会请外协来帮忙,安排什么人来帮忙对方决定,开票给我司,开票内容是研发和技术服务*技术服务费或者研发和技术服务*钳工装配或者研发和技术服务*电工钳工技术服务,那么企业所得税汇算清缴-期间费用表,应属于劳务费?还是咨询服务费?还是其他?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
对方开给我们的发票开的内容营销服务费、我们实际业务是请对方市场调查@,那这笔费用属于业务宣传吗,在汇算清缴时要按比列扣除吗
我们是快递行业,给对方提供快递服务的时候,部分东西破掉了,赔偿对方2000元,对方开了专票,进项可以抵扣吗,还有汇算清缴的时候这个费用可以税前扣除吗
请问我公司是一般纳税人,给上游开具推广服务专用发票,我公司中间商赚差价,下游为我开具广告发布费专票,等到企业所得税汇算清缴时候,需要把下游开具的广告发布费发票按照广告和业务宣传费要求,只能作为成本在本年度扣除营业收入的15%吗?因为我们不做具体业务只作为中间商然后可以全额扣除?
老师:请问一下其他公司(跟老板是朋友)借给我司的借款,也没有签借款合同,这个月打了3次累计30万(备注了借款),后面可能还会继续借给我司,这种要交印花税吗?假如要交,没有合同按什么金额来交呢?
长期待摊的租金是当月计提,次月摊销吗?
老师,同时出口2单货物 (不是同一个收货人),本月只做一单退税,另外一单下次退税,不退税的这单采购发本月要开进来吗
公司卖了一辆二手车,是二手市场开具的发票,销售方是我们公司的抬头,申报增值税的销售额填在哪一列
郭老师,非同控的长期股权投资,比如a投资b,占股60%控制b,初始投资成本是100万,公允价值120万,b净资产150万,我按哪个我账
老师 个体工商户开发票一个季度超过30万,交4000多增值税用结转么,怎么做账,下个月缴纳怎么做账
老师,什么时候用到白酒消费税计税价格核定比例60%
老师,我想问下老板让我设计开专用发票,金额约两百万。我也和老板说需要真实的业务,提供合同,报价单和物流单,但是他说没有让我自己设计,我该如何能规避自己的风险
请问老师,国家机关不属于行政主体吗?
老师,房地产公司没确认收入之前是预交增值税和附加税,那确认收入后,按销项-进项来交增值税和附加税时,之前预交的增值税和附加税可以抵减的吧?预交的税款全部抵减完后,如果没有足够的进项了,才需要交增值税和附加税吧?