你好,这个具体的是什么业务的,一般没有隐瞒收入的,不会的。

客户私人户转款会有什么稽查风险?但是这一笔业务没做成,我们转给公户,对方私户转给我们的,但是平了
请问老师,公司销售产品对应的个人客户,收款是个人账户汇入到我公司法人的账户,请问这种情况下公司可以专普票吗?会不会有什么风险?
对公账户转法人卡,会有什么风险吗?
一般在什么情况下,私人账户转到对公账户会被查?会有税务风险吗
老师好!公司因一些工程款未付,被其他公司及个人告到法院,而且法院已冻结公司账户,连法人个人账户也冻结了,请问一下像这种情况下怎么连法人私人账户也冻结了,会不会有什么风险?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
就是私人企业,没有股东,对公账户没有钱了
你好,借款的这个是啊,这个没有风险的,你们出一个借款合同就行。
那个会计分录怎么做
借银行存款 贷其他应付款。个人。
那以后还需要还吗?如果要还,要需要什么流程吗
对,是的,公户支付给对方就可以了,每次转账金额在5万以内,一天不要超过50万。
那这样税务局不会查吗?要提前告知税务局还是直接转就行了?
你好,查也不怕的,这个又不是隐瞒收入。
这个不需要提前报备。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。