利润表本月和本年累计都是一到12月份
老师你好,我现在报的这个季度报的话,我的资产表是照抄12月份的,但是我的利润表我用本年累计金额的12月减去9月份的本年累计金额就等于这个月的本月数填写,但是他这个系统出来的这个营业利润的话,系统出来的下面本月数也是这样子,但是本年累计呢,我是跟着照抄,
老师好 1、申报2021年年报中的资产负债表数据就是2021年12月份的资产负债表的数据吗? 2、申报2021年年报中的利润表数据就是2021年第四季度的利润表中的数据吗? 3、申报2021年年报中的现金流量表数据就是2021年12月份现金流量表的数据吗?
老师你好,这个月申报2021年1月1的到12月31的这个财务报表,那他这里的数据我就按照2012年1月份里面的数据照抄吗
老师你好,我公司这个月要注销了,但是我这个财务报表的话我还没填写我是照杪,我12月的财务报表吗?那我这个企业所得年报申报呢数据也是跟着照抄吗?
老师你好,我现在申报的这个财务报表的年报的话,我是不是资产的话是照抄12月的,利润表的话就是1月份本年累计数减去我12月的本年累计数填写我的本月数吗?
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
老师,会计学堂APP,在哪里进入学注会的视频?
资产负债表是看12月份儿的。
老师你好,我现在填这个表,那我就照抄2022年12月的利润表的数据上去了
可以的,可以这么做的。
老师你好,他叫我升到2023年的1月1~12月31 2023年1月1~3月31,这些数据的话,我1月份我不做这些报表,全部零申报可以吗?
你好,我没有看懂什么意思,你第四季度怎么申报?
我现在公司要注销,做了这个清税注销申报纳税套餐,他这边要我申报2023年1月1~2023年3月1号的,2023年1月1~12月31号的财务报表和企业所得税,那我这些数据我直接全部零申报可不可以,但是财务报表的资产表年初余额有数字的,期末余额0申报利润表,也是零申报,这样子可以吗?
啊,你今年都没有业务吗?如果没有的话可以。
老师你好,是这样子的,我这个月就交了增值税交完了,就没有业务发生了,因为我的工厂已经,两个月都没有做了
那你也就是今年有业务了,今年有业务的情况下,你的利润表应该有金额的,然后你的资产负债表把期末余额都调整成零,你做账务处理就行了。
那如果我的增值税里面有一个留抵税1845.76呢?他应该在应交税费那里负数一1845.76吗?
老师,我可以加你吗?我现在学习会计太多问题学习了
对的,是的应交税费应交增值税转出未交增值税,或者是应交税费未交增值税 有一个借方余额
不好意思,我们不私下跟你们交流的,只能通过学堂的平台,你们是学堂的学员
老师你好,是的,我是会计学堂的学员为什么这笔账要做转出未交增值税的,他这个也是算到里面去抵扣掉了吗?就不能退税是吗?
你好,今年没有增值税增量留底退税的政策,如果有的话,你们单位符合要求吗?
我的单位是小微企业,我不知道这个留抵能不能退税,如果有这个留抵税的话,我那个应交税费那里是不是要出现这个1845.76这个数字?是负数,还是应交税费那里为0,我也注销了,所以我不知道这个数该不该有余额
你好,那你就做进项转出,你还有需要处置的囤货固定资产吗?没有的话,把这个做进项转出了,就不会有余额。
附表二进项转出其他里面填写
意思是说把这个数据写在这个进项税额转出额吗?意思是说把这个转出去,这样子增值税就不会有这数据吗
你好 对的 是这么做的
那我就是填这个1845.76填在进项税额转出额的话,21号和20号上去留抵税灰色不能填字
主表进项转出填写 最后都是0