利润表本月和本年累计都是一到12月份
老师你好,我现在报的这个季度报的话,我的资产表是照抄12月份的,但是我的利润表我用本年累计金额的12月减去9月份的本年累计金额就等于这个月的本月数填写,但是他这个系统出来的这个营业利润的话,系统出来的下面本月数也是这样子,但是本年累计呢,我是跟着照抄,
老师好 1、申报2021年年报中的资产负债表数据就是2021年12月份的资产负债表的数据吗? 2、申报2021年年报中的利润表数据就是2021年第四季度的利润表中的数据吗? 3、申报2021年年报中的现金流量表数据就是2021年12月份现金流量表的数据吗?
老师你好,这个月申报2021年1月1的到12月31的这个财务报表,那他这里的数据我就按照2012年1月份里面的数据照抄吗
老师你好,我公司这个月要注销了,但是我这个财务报表的话我还没填写我是照杪,我12月的财务报表吗?那我这个企业所得年报申报呢数据也是跟着照抄吗?
老师你好,我现在申报的这个财务报表的年报的话,我是不是资产的话是照抄12月的,利润表的话就是1月份本年累计数减去我12月的本年累计数填写我的本月数吗?
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
资产负债表是看12月份儿的。
老师你好,我现在填这个表,那我就照抄2022年12月的利润表的数据上去了
可以的,可以这么做的。
老师你好,他叫我升到2023年的1月1~12月31 2023年1月1~3月31,这些数据的话,我1月份我不做这些报表,全部零申报可以吗?
你好,我没有看懂什么意思,你第四季度怎么申报?
我现在公司要注销,做了这个清税注销申报纳税套餐,他这边要我申报2023年1月1~2023年3月1号的,2023年1月1~12月31号的财务报表和企业所得税,那我这些数据我直接全部零申报可不可以,但是财务报表的资产表年初余额有数字的,期末余额0申报利润表,也是零申报,这样子可以吗?
啊,你今年都没有业务吗?如果没有的话可以。
老师你好,是这样子的,我这个月就交了增值税交完了,就没有业务发生了,因为我的工厂已经,两个月都没有做了
那你也就是今年有业务了,今年有业务的情况下,你的利润表应该有金额的,然后你的资产负债表把期末余额都调整成零,你做账务处理就行了。
那如果我的增值税里面有一个留抵税1845.76呢?他应该在应交税费那里负数一1845.76吗?
老师,我可以加你吗?我现在学习会计太多问题学习了
对的,是的应交税费应交增值税转出未交增值税,或者是应交税费未交增值税 有一个借方余额
不好意思,我们不私下跟你们交流的,只能通过学堂的平台,你们是学堂的学员
老师你好,是的,我是会计学堂的学员为什么这笔账要做转出未交增值税的,他这个也是算到里面去抵扣掉了吗?就不能退税是吗?
你好,今年没有增值税增量留底退税的政策,如果有的话,你们单位符合要求吗?
我的单位是小微企业,我不知道这个留抵能不能退税,如果有这个留抵税的话,我那个应交税费那里是不是要出现这个1845.76这个数字?是负数,还是应交税费那里为0,我也注销了,所以我不知道这个数该不该有余额
你好,那你就做进项转出,你还有需要处置的囤货固定资产吗?没有的话,把这个做进项转出了,就不会有余额。
附表二进项转出其他里面填写
意思是说把这个数据写在这个进项税额转出额吗?意思是说把这个转出去,这样子增值税就不会有这数据吗
你好 对的 是这么做的
那我就是填这个1845.76填在进项税额转出额的话,21号和20号上去留抵税灰色不能填字
主表进项转出填写 最后都是0