借管理费用、办公费,贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用、办公费负数
税控盘退回的280元技术服务费怎么做分录
老师,税控盘技术服务费280怎么做分录了
请问税盘服务费280元,做了减免申报了,会计分录怎么做?
老师,税控盘服务280,怎么做分录
金税盘服务费280元抵税做会计分录怎么做
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
第(4)问的答案中,乙公司调整后的净利润为2970元,乘60%确认投资收益,为什么还要用30乘60%确认其他综合收益?30指的是什么?(答案中我用蓝笔画横线的那个)
抵税时原始凭证附什么?可不可以直接做借应交税费贷现金
没有原始凭证的,当月抵扣的可以。
哦哦,那我2月交的2月抵税直接做借应交税费进项税,贷现金可以哦
可以的,可以这么做的。
老师做到应交税费的进项税可以吗,还是要和进项税分开
好,你这样做的话,你的增值税申报的和你账上的不一致,因为你申报的时候他不在进项税额里面。
那要做应交增值税减免税?
对的,是的,是这么做的。
报表填在哪一栏呢?
主表应纳税减征额, 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额附表四的本期发生额、实际抵扣金额。
老师,那账本上一直有一个280的余额?就那么放着?
结转 结转到转出未交增值税里面去。
需要怎么操作呢?
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款。
那不是还有一项是有余额?
你好,那你平时不结转增值税啊 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
在自己做其他的你还有余额吗?你看一下。