借管理费用、办公费,贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用、办公费负数

280的税控盘,年服务费,如何入账做分录?
金税盘服务费280元抵税做会计分录怎么做
老师 买税控盘技术服务费的时候 做 分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:现金280 现在抵扣了 应该怎么做分录
交了税控盘服务费的280做会计分录怎么做呢
税控盘280怎么做会计分录
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
抵税时原始凭证附什么?可不可以直接做借应交税费贷现金
没有原始凭证的,当月抵扣的可以。
哦哦,那我2月交的2月抵税直接做借应交税费进项税,贷现金可以哦
可以的,可以这么做的。
老师做到应交税费的进项税可以吗,还是要和进项税分开
好,你这样做的话,你的增值税申报的和你账上的不一致,因为你申报的时候他不在进项税额里面。
那要做应交增值税减免税?
对的,是的,是这么做的。
报表填在哪一栏呢?
主表应纳税减征额, 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额附表四的本期发生额、实际抵扣金额。
老师,那账本上一直有一个280的余额?就那么放着?
结转 结转到转出未交增值税里面去。
需要怎么操作呢?
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款。
那不是还有一项是有余额?
你好,那你平时不结转增值税啊 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
在自己做其他的你还有余额吗?你看一下。