齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借管理费用、办公费,贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用、办公费负数
抵税时原始凭证附什么?可不可以直接做借应交税费贷现金
没有原始凭证的,当月抵扣的可以。
哦哦,那我2月交的2月抵税直接做借应交税费进项税,贷现金可以哦
可以的,可以这么做的。
老师做到应交税费的进项税可以吗,还是要和进项税分开
好,你这样做的话,你的增值税申报的和你账上的不一致,因为你申报的时候他不在进项税额里面。
那要做应交增值税减免税?
对的,是的,是这么做的。
报表填在哪一栏呢?
主表应纳税减征额, 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额附表四的本期发生额、实际抵扣金额。
老师,那账本上一直有一个280的余额?就那么放着?
结转 结转到转出未交增值税里面去。
需要怎么操作呢?
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款。
那不是还有一项是有余额?
你好,那你平时不结转增值税啊 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
在自己做其他的你还有余额吗?你看一下。
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抵税时原始凭证附什么?可不可以直接做借应交税费贷现金
没有原始凭证的,当月抵扣的可以。
哦哦,那我2月交的2月抵税直接做借应交税费进项税,贷现金可以哦
可以的,可以这么做的。
老师做到应交税费的进项税可以吗,还是要和进项税分开
好,你这样做的话,你的增值税申报的和你账上的不一致,因为你申报的时候他不在进项税额里面。
那要做应交增值税减免税?
对的,是的,是这么做的。
报表填在哪一栏呢?
主表应纳税减征额, 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额附表四的本期发生额、实际抵扣金额。
老师,那账本上一直有一个280的余额?就那么放着?
结转 结转到转出未交增值税里面去。
需要怎么操作呢?
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款。
那不是还有一项是有余额?
你好,那你平时不结转增值税啊 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
在自己做其他的你还有余额吗?你看一下。