借管理费用、办公费,贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用、办公费负数

280的税控盘,年服务费,如何入账做分录?
金税盘服务费280元抵税做会计分录怎么做
老师 买税控盘技术服务费的时候 做 分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:现金280 现在抵扣了 应该怎么做分录
交了税控盘服务费的280做会计分录怎么做呢
税控盘280怎么做会计分录
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为
抵税时原始凭证附什么?可不可以直接做借应交税费贷现金
没有原始凭证的,当月抵扣的可以。
哦哦,那我2月交的2月抵税直接做借应交税费进项税,贷现金可以哦
可以的,可以这么做的。
老师做到应交税费的进项税可以吗,还是要和进项税分开
好,你这样做的话,你的增值税申报的和你账上的不一致,因为你申报的时候他不在进项税额里面。
那要做应交增值税减免税?
对的,是的,是这么做的。
报表填在哪一栏呢?
主表应纳税减征额, 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额附表四的本期发生额、实际抵扣金额。
老师,那账本上一直有一个280的余额?就那么放着?
结转 结转到转出未交增值税里面去。
需要怎么操作呢?
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款。
那不是还有一项是有余额?
你好,那你平时不结转增值税啊 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
在自己做其他的你还有余额吗?你看一下。