齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
管理费用、办公费贷、银行存款。
借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款借管理费用负数。
280的税控盘,年服务费,如何入账做分录?
税控服务费280元开的普票,如何做分录
老师好!问下小规模纳税人购入税控盘280,服务费280,该如何做分录?
假如增值税销项税1000,进项税400,服务费280,税控盘280,这样的话增一般和小规模分别如何做账?
老师,税控盘服务费280元如何做账
房租没有发票怎么入账
给代理商现金奖励如何入账
公司注册的认缴需如何入账
支付截图可以作为入账凭证吗
出租商品房的水电费如何入账
发票上的税额是需要开票方缴纳的吗
小规模纳税人开10万普票,交多少税啊
老师问一下这道题怎么做呀
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师这道题您受累给解答一下
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
外贸企业首单退税,情况说明有模板吗
问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
请使用微信扫一扫登录
借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款借管理费用负数。