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甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,本年7月购买原材料时,有以下方案可供选择。方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为11000元,可取得由A公司开具的税率为13%的增值税专用发票。方案二∶从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为10000元,可取得B公司开具的税率为3%的增值税专用发票。方案三∶从小规模纳税人C公司购买,每吨含税价格为9000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的增值税普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为20000元,其他相关费用为2800元。甲公司以实现税后利润最大化为纳税筹划目标。甲公司企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。计算哪种方式利润最大
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。购买原材料时,有以下方案可供选择: 方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为21000元,可取得有A公司开具税率为13%的增值税专用发票。 方案二:从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为20000元,可取得B公司通过税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票。 方案三:从小规模纳税人C公司购买,每吨含税交个为19000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的普通发票。 甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为40000元,其他相关费用为12800元,甲公司以净利润(税后利润)最大化为目标。甲公司企业所得税为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。 要求: 1、请用毛利率判别法对上述业务进行筹划。 2、请用计算税后利润的方式对上述业务进行筹划。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。购买原材料时,有以下方案可供选择:方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为21000元,可取得有A公司开具税率为13%的增值税专用发票。方案二:从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为20000元,可取得B公司通过税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票。方案三:从小规模纳税人C公司购买,每吨含税交个为19000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为40000元,其他相关费用为12800元,甲公司以净利润(税后利润)最大化为目标。甲公司企业所得税为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。要求:1、请用毛利率判别法对上述业务进行筹划。2、请用计算税后利润的方式对上述业务进行筹划。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。购买原材料时,有以下方案可供选择:方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为21000元,可取得有A公司开具税率为13%的增值税专用发票。方案二:从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为20000元,可取得B公司通过税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票。方案三:从小规模纳税人C公司购买,每吨含税交个为19000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为40000元,其他相关费用为12800元,甲公司以净利润(税后利润)最大化为目标。甲公司企业所得税为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。要求:1、请用毛利率判别法对上述业务进行筹划。2、请用计算税后利润的方式对上述业务进行筹划。
某企业为一般纳税人,适用税率13%,购买原材料时有以下几种方案可供选择:一是从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为11000元,A公司适用税率13%;二是从小规模纳税人B公司购买,可取得由税务机关代开的税率为3%的专用发票,每吨含税价格为10000元三是从小规模纳税人C公司购买,只取得普通发票,每吨含税价格为9000元。甲公司用此原料生产的产品每吨不含税销售额20000元。请对甲公司购货对象选择进行筹划。
请问老师,税务申报表申报过后,然后我现在要下载的时候,有盖章的吗
企业职工的劳动合同,如果盖合同章,可以吗
小规模纳税人,25年一季度有开票30万,给境外企业的广告代理发票,二季度有开票20万的广告代理发票,后续季度给申报的无票收入,全年收入230万,实际全部为广告代理服务,有收到60万的广告代理服务的进项票成本,现在税务局要求补缴文化建设税,要怎么补缴?
第一次申报纳税时因未勾选税收优惠政策,更正了纳税申报,需要更正财务报表和所得税申报不
股东转让,按照协议价转让,但是不公允的例外。法规怎么说的。
研发费用加计扣除,必须做审计报告吗?
总账会计干了8年了,怎么破局到更高的层次,中级会计,第一学历是高职吧财务专业
老师麻烦我问一下,养殖合作社自己家养了100头牛,但是没做自产自销备案,我如果往出买牛开的发票是免税发票吗,因为我取得了牛的进项票是免税的,我往出开票开免税的还是带税率的呢
我是个体工商户 核定征收 可以不开对公账户吗
12.16收到前面会计收到了一张发票,我2月入职后对方3月17对方红冲了发票,但是红冲的我没记录,现在我挂账应付多,领导问我才发现红冲了,,这红冲了电子税务局上不会进项自动转出吗?