学员朋友您好,借:营业外支出,贷:银行存款

老师:我公司前期预付20万,但是发票是25万,还要用银行存款支付5万给对方,我怎么做会计分录?
公司捐款,但是没有收到发票,这个账怎么处理,如何做分录
公司捐款20万,但是发票还未到怎么做分录
公司捐款20万;发票现在未到怎么做分录;过几天发票到了怎么做分录
老师,公司公户收到一部分合同款4万但是还未给对方开具发票,做账做收款后期开具发票之后做收入,可以吗?怎么做分录呢这种情况?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?