那么增加的3万,直接计入原材料就行

老师,原来暂估原材料3万, 借,原材料3万 贷,应付账款-暂估3万元 发票一直没到,五月份汇算清缴,调增3万元,缴税 现在我原材料,暂估账务怎么处理?
老师,原来暂估原材料3万, 借,原材料3万 贷,应付账款-暂估3万元 发票一直没到,五月份汇算清缴,调增3万元,缴税 现在我原材料,暂估账务怎么处理?
老师23年12月份 采购原材料 没有付款也没有收到发票,录了一笔暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估入账 24年1月份怎么做账
老师,我企业是一般纳税人,生产制造业,代加工企业。4月收到原料1万元,已暂估入库;5月份收到原料2.3万,已暂估入库。6月的时候收到这些原料专用发票,发票包括4至5月的暂估入库和未到库的原料。这怎么做账,老师?
老师你好请问我23年12月原材料发票没来,暂估入账的,现在发票来啦暂估的比发票多了10多万,这个怎么做账务处理