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老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?

2023-02-25 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-25 09:58

你好,这是人家自己出钱,然后再维修的。这钱以后需要还给他吗?

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快账用户7888 追问 2023-02-25 10:08

不用,是有车老板自己承担的

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齐红老师 解答 2023-02-25 10:09

借库存现金,贷其他应付款,支付出去,借其他应付款,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2023-02-25 10:09

需要出一个委托书的,要不你的其他应付款有余额。

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快账用户7888 追问 2023-02-25 10:12

委托书?不明白

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快账用户7888 追问 2023-02-25 10:13

他是从公账支付出去,不是用管理费用或成本吗?

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齐红老师 解答 2023-02-25 10:15

你好,因为这个不是你单位负担的,你做不了成本费用。A给你,你应该给a,但是你给了B,所以出一个a委托你付款给B的证明。

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快账用户7888 追问 2023-02-25 10:19

噢,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-25 10:21

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,这是人家自己出钱,然后再维修的。这钱以后需要还给他吗?
2023-02-25
你好!这钱以后还还吗?是垫付还是有车的老板自己承担?
2023-02-24
借,银行存款 贷,其他应付款 借,x费用 应交税费,增值税 贷,银行存款
2022-12-17
你好,做到劳务成本确认收入之后,结转到主营业务成本,没有发票的成本费用你也可以正常做账,就是不允许抵扣所得税。
2023-12-28
个人名称的这个卡发生的业务。。记往来科目其他应收款,其他应付款。
2023-01-26
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