您好,是可以抵扣的。

老师您好!请问一下我司是一般纳税人,开出普通发票给客户,请问我们对应的进项税额还能抵扣吗?
老师:您好!我们开了一张普通发票给客户,请问我们可以按专票一样来用进项的专票来抵扣增值税吗?
老师你好,我们是流通环节免税的一般纳税人。开出的普通发票客户可以抵扣九个点的进项吗?
下午好,老师,请问一下,我们公司9月前是小规模纳税人,9月是一般纳税人,公司的销项发票出去都是普票,购进进项发票有普票,也有专票,进项普票不能抵扣对吗?进项专票才能抵扣,是吗?
老师您好,我公司是一般纳税人开了普通发票给对方,我有进项税的情况下,这普通发票的税可以抵扣吗
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
这个情况我还没有试过,请问纳税申报的时候怎么填写?我做账的时候也是要怎么做?是按发票价税合计:借 应收账款 贷 主营业务收入 吗?
和做专票一样的,要价税分离,把税费计提出来
也是做销项税额吗?
是的,是的,也需要做销项税额的
那申报的时候怎么申报?
申报的时候和专票一样填,上面有个普票不含税收入