你好,可以的, 没问题

老师,我们公司中秋购买了几十张螃蟹卷,送给客户了,开票内容写的是大闸蟹礼券,我可以直接按照业务招待费入账吗
老师,咨询,我公司做商场展位租赁业务,为了对商场知名度做宣传,采购一批赠品用于对来店的顾客做宣传赠送,这种促销方式财务怎么处理可以税务合理化
广告策划公司,接了个项目买了很多矿泉水作为礼品赠送做宣传,这批矿泉水可以直接入主营业务成本吗?还是做宣传费?如果做宣传费的话可以全额扣除吗?
各位老师,公司购入礼品杯,准备后续送给客户,可以直接做为业务宣传费吗,印了公司名字了?
老师,您好,我公司是一家商混生产企业,中秋节购入了领带、丝巾、电动牙刷等用品,定制了印有公司名称的包装盒,一同赠送给客户,可以计入宣传费吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
老师,为什么有人说要进项转出呢?
同学您好,做宣传费不用,招待费要转出