.一般纳税人不可以开3%的专票
老师你好:我们商贸公司给异地客户签了一个合同,价格比较高,因为在异地进货价格高,而且不含税,所以就在其他地方开的进项票,单价就比较低,现在按合同开销项,就导致利润很高,我就想问还可以找其他什么方面的票来减少点利润,因为平时的费用很少
老师我想问一下,我的上游进货渠道是一般纳税人,我也是一般纳税人,我的下游也是一般纳税人我卖的商品我从我的上游进货是6500含13个点增值税专票卖给我的终端客户6800一吨含13个点增值税专票,现在有个问题我的客户有的可以接受13个点的增值税专票的价格,有的客户却不想要票,我应该怎么和这个不要票的客户做生意?我的上游厂家告诉我有的供应商给他们的客户扣除了8个点的增值税,我想问这个8个点的增值税他们是怎么计算的!是6800✖️0.05,还是6800✖️0.08,✖️0.05是客户要交的税还是✖️0.08是客户要交的税,
想问下,客户采购的商品,钱已付共计50500元,现在要开票,我们销售方是小规模纳税人,客户购买方是一般纳税人,现在对方要开具发票,按3个人的专票开具,会多出税金1515元,但是对方购买方说采购合同里的价格是含税价格,不愿支付这1515元税金;那如果我们开票就得自行承担这1515元,现在就是想问,有什么办法能倒挤含税价格和购买方付款的50500元金额对上?
我们公司是一般纳税人的生产型企业,有客户买我们公司的货,价格是不含税的价格,不要发票,有些可能是当时买货时不要发票,后来又要发票,针对于之前不开票的客户后来又要发票,我们如果给他收开票的税点,还有就是我们在供应商那买货,有时也不要票,但后来因为进项发票不足,也需要进项票,但供应商会找我们单独收税点,我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票,收几个税点合适,这个怎么算
老师,犯了个错误,客户买的瓶,我开发票开成件了,总金额对,和客户付的钱一样,但是现在客户给发票拿走了,联系不到客户,怎么办,有事吗,俺们是一般纳税人,开的普票,有的老师说写情况说明,怎么写呢,瓶价960件价960*6,17瓶货,这要算价格错的远呢,税局会说我们低于成本价销售吗,怎么办,情况说明怎么写
这道题,第4年年末现金流入和前4年无流入不冲么?既然第4年无流入为什么还要求流入的现值?第4年末不在前4年内吗?题干说法不自相矛盾么?
请问老师,现在企业所得税有几个档?
老师,你好,我们是生产制造加电商一体的公司,我们有个公司叫供应链,每次从工厂采购,或者从外部采购,然后再卖给电商,实际上这个电商和工厂还有供应链都是我们家的都是我们家的,他们在税务局的备案法人和财务负责人就会有交叉,现在供应链要开票给电商,供应链没有发票额度了,我需要上传合同给税务局查看,他如果问我为什么财务负责人和法人有交叉,我可以这么如实说吗
请问老师,我们公司租了私人一个厂房,但是这个人不给我们开票,我们就想用公司的一个员工去租这个厂房,租了后再平价转租给公司,然后去让这个员工去开票给公司,这样操作可以吗?
老师,这个题应该怎么去理解,为什么调整后是110000
制造业中,生产成本怎么理解?生产成本下的二级科目,什么是直接材料?辅助材料? 2,制造费用包括哪些或者怎么理解?
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
学校属于新建高校,并且是民办学校 就是在学校成立之前,没有主体,就成立了一个公司,然后所有的名义都是以这个公司来开的票,如果学校成立了以后,要把公司里所有的资产都划给学校 (1)已经入账的固资(全是动产),就按转让资产的流程(缴纳企业所得税、增值税、附加税、印花税) (2)像没入账的固资(动产),我就直接变更合同主体,变成另一家公司,到时就直接入到新的单位 (3)原单位账上的在建工程,是不是也直接做变更,还是要走划转 (4)原单位账上的费用那些乱七八糟的要管吗[奸笑]
老师,请问一下,餐厅给员工发放春节过节费是进入销售费用还是管理费用?谢谢
老师新去一个小微企业一般纳税人,其他应收款挂了1000多万,其他应付款挂了700多万,这样要注意什么?有什么分险
除非您老板再成立一家公司小规模,客户要3%的税率,小规模就给他开3%。 当客户要13%的税率,你就用一般纳税人那个公司开。
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