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请问老师,付材料款了,没收到对方给开的发票,怎么做科目

2023-02-26 19:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-26 19:51

借:预付账款
贷:银行存款

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借:预付账款
贷:银行存款
2023-02-26
同学您好,我不太明白您说的收到材料款是您公司收到的,还是对方公司收到的
2024-10-23
借,在途物资贷,银行存款。
2022-08-04
你好,既然是没有开票给你们,那分录应当是这样 借:原材料,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 这个过程不涉及  应收票据的
2024-10-24
你好,没有发票的做管理费用正常做账抵扣不了所得税。
2024-04-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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