同学您好,异地预交增值税时可以扣除分包款

建筑总施工方给甲方开票,总包方到项目地交2点的税款时,是不是可以扣除分包款,这个扣除分包款是不是最后在经营地还是要交扣除分包的税款,是不是只有简易计税的可以差额
一般计税需要异地预缴,有分包项目取回分包发票扣除,这个分包发票必须只能是专票才能扣除吗,还是普票也可以??
老师你好,异地项目预交税款,总包减去分包款后再预交,那分包开的专票总包还可以抵扣吗
总包收到分包的专票,异地预交增值税时可以扣除分包款吗?还是只有开来普票才可以扣除了?
请问老师,建筑企业异地施工,分包方也是异地,收到分包方发票,我们预缴税款时,可以扣除分包款,如果分包方没有异地预缴税款,我们还可以扣除吗?
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
超市开发票怎么把那些品一下子开出来
24年预收账款挂的有余额,现在26年老师让修改24年的增值税报表,要把这个预收确认到24年,但是有一个问题,销项税额对应的进项发票怎么抵扣?总不能销项税额全额交吧?
专普票都可以扣除吗?文号给我说一声
这个是差额征收的意思,差额是允许一部分不能取得发票的成本或费用从收入中扣除,以差额为征税对象
不在一个频道上,我说的是异地预交增值税
减的是分包款,跟专普票都没有必然联系不经纠结,您想的多了
谢谢老师的答复,懂了
不客气,有空给五星好评:,