借:原材料98000 材料成本差异2000 应交税费-增值税-进项13000 贷:应付票据113000

某企业经税务部门核定为一般纳税人,某月份“原材料”账产期初余额为10400元,“材料成本差异”账户期初贷方余额900元,该企业当月发生的材料采购业务如下(1)2日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为8000元,增值税额为1040元,发票等结算凭证已经收到,货款已经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为7000元。(2)5日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为4000元,增值税额为520元,发票等结算凭证已经收到,货款己经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为3600元。(3)9日,购入材料一批,材料己经运到,并且已经入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为5000元(4)13日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税额为1300元。双方商定采用商业承兑汇票结算方式支付货款,付款期限为3个月。材料己经到达并且已经验收入库,已经开出、承兑商业汇票。该批材料的计划本为9000元 (5)企业本月领用材料计划成本20000元,其中生产A产品用16000元,车间一般修理领用3000元
【业务题·】 4公司为增值税一般纳税人,2020 年 3 月份发生的材料采购业务如下(1)3月2日,购入材料一批,价款8000元,款1010元。货款已付材料验收入库。该批材料的计划成本为 7000元; (2)3 月5日.购入材料批,价款4000元。税款520 元。款已付材料验收入库,该批材料的计划成本为3600元; (33月 13 日,购入材料一批,款10000 元,税款1300 元;开出、承兑商业汇票,期限为三个月,材料验收入库。该批材料的计划成本为 9000 元; (4)3月31日,汇总本月已付款或已开出并承兑商业汇票的入库材科的计划成本: (5)3月31日,转入材料的成本异 要承:根据业务(1)至(5)分别编制上述会计分录。【业务造 】
3)购入材料一批,价款50000元,增值税额6500元,运费500元,材料未到,用一张商业承兑汇票支付。(4)上批材料验收入库,材料计划成本为53500元。(5)车间生产产品领用材料55000元。
、甲企业2020年1月初材料计划成本为30000元,材料成本差异为超支800元。1月发生以下业务:(20分)(1)购入材料一批,价款30000元,增值税额3900元,款暂欠,材料未到。(2)上批材料验收入库,材料计划成本为31200元。(3)购入材料一批,价款50000元,增值税额6500元,运费500元,材料未到,用一张商业承兑汇票支付。(4)上批材料验收入库,材料计划成本为53500元。(5)车间生产产品零用
2019年齐鲁有限责任公司发生以下经济业务:(1)购入材料一批,专用发票注明的材料价款100000元,增值税率13%,增值税13000元,材料已经验收入库,企业开出商业承兑汇票支付。该批材料计划成本98000元。
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师,你好,请问我是生产型企业,出口不退税,发票开税是0还是免税,谢谢
请问我们录凭证的单据是怎么做的?
我公司4月份1个员工,5月份发4月份工资,5月份我就申报了4月份的个税,一直到11月份,都是这样操作,按收付实现制,我这个要不要调整一下,4月份工资5月份发,6月份才可以申报,如果调整是不是要从5月份开始更正?
老师您好,请问公司代替员工缴纳水电费如何做账,报税以什么基数去报,比如扣除水电费之后的应发工资是2000,,,,水电费是100,如不考虑其他,实发工资2000,请问如何计提与发放工资水电费?
老师小规模纳税人2025年11月21日成立领取的营业执照。12月10日税务备案,在12月份需要申报个税吗?
老师,工程已结算,工程施工-合同毛利在贷方代表什么?
老师个体户增值税上季度少报,能作废重报吗还是得去大厅修改