你好可以的 可以这么做的

A公司2017年5月末相关账户金额资料如下库存现金借方金额3000银行存款借方金额10000应收账款甲公司借方金额19000应收账款乙公司贷方金额4000预付账款丙公司借方金额3000预付账款丁公司贷方金额13000坏账准备-应收账款贷方金额200应付账款E公司借方金额3800应付账款F公司贷方金额3100:预收账款G公司借方金额21500预收账款H公司贷方金额75000计算货币资金、应收账款、预付账款、预收账款、应付账款账面金额
预付账款时做了借预付账款,贷银行存款。现在收到了商品及发票,应该如何做账(发票金额大于预付金额,差额未付)
预付货款,货到了,发票未到,借预付账款 贷银行存款 借原材料 贷预付账款 ,金额直接按预付金额暂估原材料吗
应付金额转到预付金额可以转吗?借应付账款 贷预付账款吗?
老师, 付了一笔货款就要做到应付账款吗, 不管有没有银行付款,都要从应付账款过一道吗?比如, 付保险款,1借预付账款,应交税费, 税金及附加,贷应付账款,2借应付账款, 贷银行存款吗?不可以直接借预付账款,应交税费, 税金及附加,贷银行存款吗?
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
我方是被吸收方,进项税转到给合并方,在建工程,其他应付款(欠的是吸收方的钱)以上三个问题怎么做账务处理
贷款利息如何做会计分录
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗
预付不是资产类借增贷减吗?应付是负债类借减贷增,这个样子不是都成减了
你好,预付账款待借方有余额,表示你提前支付的,在贷方表示欠了人家的。
和应付账款在贷方余额是一个样。
哦哦这个意思,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。