同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

老师我们公司这段时间雇一 些临时工,开了一些工资,这些临时工工资该怎么处理
老师您好,临时工工资员工代付了这种报销时怎么处理呢?
老师您好,老板问这些临时工人的工资应该怎么处理呢!?
老师您好临时工工资怎么做账务处理?还有税这一块怎么处理
这种临时工 2000 3000左右的员工,需要报个税吗,这种没有买社保该怎么处理呢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师附件怎么处理?需要哪些附件
同学,你好 付款的回单,发票