你能重新描述一下吗?
老师,以公司的名义购置汽车一辆,含税价33万。其中13.7万公对公已支付,剩余19.3万以公司法人代表的名义向银行贷款支付给4S店。现在银行每月收取贷款本金+利息8000元,自法人私人账上收取,共将要收取3年,累计本息28.8万。我想问一下,第一、每月还贷时,公司公账先转给法人私卡8000元,用于归还汽车贷款,记账的依据需要哪些?第二、累计向银行还款28.8万,超出本金19.3万后,产生的利息9.5万,由贷款银行开具发票吗?但由于银行是与法人个人之间签订的借款协议,那开具的发票招头是法人个人,而非公司,可以用于公司税前抵扣吗?
5.何某是一名服装公司模特,居民个人,2019年收入情况如下。(1)每月取得工资收入5000元,奖金9000元,差旅费津贴6000元,单位代扣代缴基本养老保险费400元、失业保险费50元、基本医疗保险费100元、住房公积金350元,“三险一金”共计900元。(2)4月参加非公司组织的农村文艺演出一次,取得收入3000元,通过当地教育局向农村义务教育捐款2000元。(3)6月取得储蓄存款利息1000元。(4)8月出版一部小说,何某取得稿酬250000元。(5)10月因汽车被盗获得保险赔款80000元。(6)11月购买福利彩票中奖8000元,领奖发生交通费200元。已知:何某父母均年满60周岁,可以专项附加扣除24000元。要求:计算何某2019年应缴纳的个人所得税税额
5.何某是一名服装公司模特,居民个人,2019年收入情况如下。(1)每月取得工资收入5000元,奖金9000元,差旅费津贴6000元,单位代扣代缴基本养老保险费400元、失业保险费50元、基本医疗保险费100元、住房公积金350元,“三险一金”共计900元。(2)4月参加非公司组织的农村文艺演出一次,取得收入3000元,通过当地教育局向农村义务教育捐款2000元。(3)6月取得储蓄存款利息1000元。(4)8月出版一部小说,何某取得稿酬250000元。(5)10月因汽车被盗获得保险赔款80000元。(6)11月购买福利彩票中奖8000元,领奖发生交通费200元。已知:何某父母均年满60周岁,可以专项附加扣除24000元。要求:计算何某2019年应缴纳的个人所得税税额
公司损益表显示2021年有关经营情况如下:①1~12月取得商品销售。收入8,500万元,企业内部设立的非独立核算的宾馆,全年分别取得餐饮收入600万元,歌厅收入400万元。②12月份外购原材料,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票注明价款500万元,增值税80万元,接受某公司捐赠货物一批,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款50万元,增值税8万元,企业已按会计准则规定计入营业外收入。③12月份转让股票收益70万元,转让国库券收入30万元。④全年应扣除的销售经营成本7,300万元,发生的与生产经营相关的业务招待费70万元,发生广告费100万元,经批准向本企业职工借款300万元用于生产经营,借用期限半年支付了利息费用24万元,同期金融机构贷款利率为5%。⑤在营业外支出账户中发生的,通过民政局向灾区捐赠50万元,直接向某学校捐赠20万元资助相关联的科研机构开发经费40万元,自然灾害损失30万元,取得保险公司赔款5万元。公司会计小余在2022年初进行,2021年所得税汇算清缴时针对上述会计资料,不知道该如何汇算,特别是相关成本费用的税前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相应的扣除标准是多少?
公司损益表显示2021年有关经营情况如下:①1~12月取得商品销售。收入8,500万元,企业内部设立的非独立核算的宾馆,全年分别取得餐饮收入600万元,歌厅收入400万元。②12月份外购原材料,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票注明价款500万元,增值税80万元,接受某公司捐赠货物一批,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款50万元,增值税8万元,企业已按会计准则规定计入营业外收入。③12月份转让股票收益70万元,转让国库券收入30万元。④全年应扣除的销售经营成本7,300万元,发生的与生产经营相关的业务招待费70万元,发生广告费100万元,经批准向本企业职工借款300万元用于生产经营,借用期限半年支付了利息费用24万元,同期金融机构贷款利率为5%。⑤在营业外支出账户中发生的,通过民政局向灾区捐赠50万元,直接向某学校捐赠20万元资助相关联的科研机构开发经费40万元,自然灾害损失30万元,取得保险公司赔款5万元。小鱼在2022年初进行,2021年所得税汇算清缴时,针对上述会计资料,费用的税前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相应的扣除标准是多少?
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票,当时 借:管理费用 贷:银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了,我怎么做分录呢?
中级职称考试会计分录金额后边带单位了,题目要求万元,我在金额后也加上万元了这样扣分吗?
公司对公支出需要填报销单吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了
银行哪些支出需要填写报销单?
零基础考中级三门需要备考多少小时?
新版季度预缴所得税申报表,出口收入,出口自营收入,包括外贸出口货物和出口服务吗?还是只是填出口货物的
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了
老师我这个季度没有收入,一直提示这个,有问题么
劳务合同不交印花税,意思是不是开出去的发票内容如果是劳务费,申报印花税的时候劳务费的这张就不要算进去了
我就是不知道才问你的呀
你描述的不太清楚,你把里面的业务关系重新描述一下
就是如果我是民非,现在收到一笔个人名义打款,然后要用非民给个人开票,请问可以吗?
发票可以开的同学
那如果是收据呢?要用民非盈利组织给那家公司开(那家公司法人是那个个人)
如果你有统一的捐赠票据,可以用专用收据。这种捐赠对企业来说,都不能税前扣除。发票也不能扣除的
那我站在民非角度,能否开?
我指的是开收据?
当然可以开收据的
个人打款给非盈利组织,现在非盈利组织要开公司抬头的收据,这样也可以吗?!!
可以,个人时那个公司的法人,有什么不可以。
不是啊,这个人一直都是那家公司的法人啊
你要不放心,就让对方开个证明:个人代公司支付捐赠款项
或者钱原路返回,重新以公司名义打款过来,重新开收据
也可以,原路退,重新打