您好,您企业是一般纳税人?

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
一般纳税人
您好,借固定资产71610.62+7161.06,应交税费应交增值税9309.38。
您好,借管理费用~保险费2823.84,贷银行存款
您好,借税金及附加300贷应交税费应交车船税,
意思是车辆购置税 是入到固定资产成本里去是吗?
也就是固定资产成本是71610.62+7161.06,按5年折旧是吧
您好,是的,您的理解非常正确
好的谢谢老师,那报税的时候不用单另再哪个表填把
您好,车辆购置税不需要单独申报
还想问一下,我家是配送企业,税务局定的属于混营,上游给我开的是3%简易征收的发票,那我给客户来3%的也是可以的吧?
您好,您无法开具3%发票
但是我们问税务局,说是可以的
您好,那您就按税务局回复操作