借银行存款,贷其他应付款, 借库存商品 进项 贷银行存款 借固定资产 应交税费、应交增值税进项, 贷 主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。

2.乙公司是扬帆会计师事务所的常年审计客户,主要从事小汽车的生产、销售。A注册会计师负责审计乙公司2020年度财务报表。资料一:A注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的乙公司情况及其环境部分内容摘录如下:(1)2020年6月,乙公司推出了搭载了新技术的升级版小汽车,升级版小汽车一经上市就取得亮眼的销售成绩,有较高的市场占有率。乙公司自2019年末起以成本价销售旧版小汽车,以减少库存。(2)2020年,乙公司按照当地规划要求进行搬迁,收到政府的搬迁补助款2000万。(3)2020年初,乙公司实施汽车零配件线上销售。销售时承诺零部件售出后1年内由乙公司免费负责保修。截止本期末,汽车零配件线上销售累计实现收入100万元,预估未来发生的保修费为2万元资料二:A注册会计师在审计工作底稿中记录了乙公司的财务数据,部分内容摘录如下:项目部分财务数据摘要营业收入——小汽车(旧款)营业成本——小汽车(旧款)其他收益——搬迁补助营业收入——汽车零配件(线上销售)存货—一小汽车(旧款)存货一一小汽车(旧款)存货跌价准备预计负债—一汽车零部件产品居量保证未
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
汽车销售服务公司,让司机先打款从公司购车,然后再把车挂靠再公司(公司承诺6个月办营运证),就收购车一次款,后期不再收挂靠费。后期车子由司机自主经营经营收支也不过公司,直到车子报废。这种业务怎么做账。
汽车销售服务公司,让司机先打款从公司购车,然后再把车挂靠再公司(公司承诺6个月办营运证),就收购车一次款,后期不再收挂靠费。后期车子由司机自主经营经营收支也不过公司,直到车子报废。这种业务怎么做账。
网约车销售服务公司,司机付全款给公司买网约车,公司收到全款从上家采购车,上家开汽车销售统一发票开给公司,因为网约车要上公司户才能办营运证,司机就是冲着这证才愿意花高于市场价几万从公司买车。车交给司机后,我们承诺半年下证,司机的经营收支都不过公司。除了要过户或者要出保险其他都不会存在找公司。 像这种模式,公司收到司机全款买来的车,应该挂固定资产还是商品,还是不走账?因为汽车销售统一发票要开给公司,所以有这个疑问
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
其他应付款怎么走掉呢?
你好,你们还钱或者把这个固定资产处置出去。
主营业务收入那里做无票收入么
不,这个你需要自己给自己开一个机动车发票,你得挂牌不是吗
外来的车你做库存商品,对方给你开的是增值税发票,然后你们再挂牌给自己的话,就开机动车发票。
司机把钱打到公司的时候,拿钱去采购车时供应商就直接开上户票了
你好,对方直接给你开的是机动车发票吗?如果是的话,借固定资产应交税费,应交增值税进项,贷银行存款,做这个就可以的,就不用做库存商品了。
其他应付款又怎么走呢?
收到钱,借银行存款,贷其他应付款。
如果你想要把这个其他应付款清理了,你们还钱给他,或者是做了固定资产清理之后清 单位还钱给他的话,他私下可以给你老板。
司机支付的其他应付款怎么冲掉呢
可以每月提折旧做成本,每月提点其他应付做收入不?
如果你想要把这个其他应付款清理了,你们还钱给他,或者是做了固定资产清理之后清 单位还钱给他的话,他私下可以给你老板。 2023-02-28 08:57
可以把其他应付做成收入,折旧做成成本么?
可以的,可以这么做的。
这样要按13点开票么?合同写销售合同么?
对的,是的,是这么做的。