你好1; 不能抵扣的; 招待费 不允许抵扣的 (看文件2016.36号文件规定 )

业务招待费,招待客户在我们当地的宾馆住宿,发票开的是住宿费专票,这个专票能抵扣吗
老师,别人给我们开专票,酒水,我们是用于招待的,这个不能抵扣增值税吗
请问老师,买酒送客户,一箱单价在1398元,我们做业务招待费,不抵扣进项税金,可以吗?
请问老师,我们招待客户,酒店给我们开的专票:餐费,我们入业务招待费,这个进项税金是不不能抵扣?
请问老师,我们招待客户在我们自己酒店住宿。是否开具发票到财务报销。这笔业务是否是 这样,借管理费用—招待费,贷主营业务收入 应交税金销项税金。
请问其他单位代发工资代交社保,收到代发单位全额开具6%的专用发票,项目名称为现代服务*服务费,可以使用吗?还是要开人力资源服务劳务派遣或者劳务外包才行?
老师,我们老板大金额的发票超过一百万的,分开开票,每张都要小于100万,说超过100万的发票会被税务系统预警,这样有没有风险啊?
银行对账少个九分钱,是以前的,可以用哪个科目调账吗
客户退货100件,重新处理92件,损耗的8件计什么科目
快账结了账凭证怎么删除啊
我们公司卖猪肉的,我们给客户订单数数量不够,后面补货了,补货的全部在系统录了金额,本来应该不用录金额,但是系统有录金额,会计说做账要抹零,财务要支出的,这个分录怎么做
老师 打印机开发票开什么类目
您好,办理出口退税。货款未收齐,可以先办理退税的吗
我公司融资租赁售后回租型企业,给客户放款202900元,客户每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),为给客户放款,我司该笔资金成本是每月需要支付其他公司利息费用的,假设这个月需要支付利息1910.22元,那么我们需要缴纳增值税是(4056.36-1910.22)/1.01✖️0.01么,不考虑免税的情况下。上面收到利息确认收入,和支付利息,确认费用分录分别怎么写
已经支付了的预付款,现在收到退回预付款,怎么入账?
老师,那餐费发票,根据实际业务情况,如果是员工团建可以入管理费用,进项税金可以抵扣?
你好; 1. 招待费和福利费都不允许抵扣哈
老师,那如果是住宿费专票可以抵扣吗?如果是客户住宿费不可以抵扣?如果是我司的员工,住宿费可以抵扣?
你好1; 日常出差发生的员工住宿费可以抵扣哈 ;2. 招待费的客户住宿费不允许抵扣的 ;