同学你好 这个不用写未票

老师,我们收到税局返还点手续费,我们是按照全年实缴个税的2%返还点,这部分我们收到需要做销项税额-未票吗?
老师我们收到了个税手续费返还款,这个月需要报增值税吗,是按6%申报吗。收款金额是1178.42。是不是1178.42/1.06✖️0.06=66.7
老师,收到个税手续费返还,我们公司是一般纳税人,是按照6%来价税分离来做吗?
老师,税局返还代扣代缴手续费,达到多少额度才有返还哈,我们一年就交几千元,还需要做返还 吗
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
老师,如表,有时候结算数量不等于送货数量,要突出颜色显示怎么设置呢
工程公司,又开了一个小微企业公司,供应商的发票开给这个小微企业,小微企业加点开给工程公司,这个有什么风险吗?
老师违约金需要汇算纳税调增不?
计算和分录各项业务解题答案
老师你好,上游公司免费赠送的东西,合同上价格咋写呢?
老师,我是事业单位,原会计将2024年未付资金做了支出财务会计:借:业务活动费1040,贷:财政拨款收入1040,预算会计,借:事业支出1040,贷财的拨款预算没入1040,我将上年支出红冲之后分录怎么做?
我们销售商品给下游4万个商品,发票已开给下游,此商品是我们从上游进货的,上游暂时没有给我们开发票,我们先开出去了,然后下游实际用到3万个,把1万个退回来了直接给到上游,上游给我们开发票3万个商品,之前我给下游开4万个商品,销售价不变就收这么多了,我进货的发票是3万个,请问这个情况怎么操作
老师我想问下,如果24年12月份暂估的成本,25年票到了冲销的分录我应该做账做在24年还是25年?
这个第三小题都怎么算出来的 详细解释一下
公司今年采购货款没有做账,买单出口韩国的,韩国公司在销售,如果自己内销,怎么操作
为什么呢?有这部分的准则规定吗?
同学你好 这个没有 写到销项税就可以
但实际是我们收到钱没开票,直接写到销项税里吗?
对的 未开票收入和开票收入是一样的
那这部分要不要价税分离做销项税额,还是直接含税做其他收益-手续费
我不太能搞懂哪些要交税哪些不要交税,老师,这怎么区分
同学你好 借银行 贷其他应收款 贷销项 这样
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢