你好; 这软著还没有申请下来; 可以的

支付版权中心软著申请费用,借:研发支出-服务费,贷:银行存款 结转时: 借研究费用 贷:研发支出-服务费 这样可以吗?
用于研发购入的电脑计入研发费用,还需要做固定资产账务处理吗? 借:固定资产—研发设备(电脑) 贷:银行存款 借:研发支出—费用化支出(电脑) 贷:银行存款 借:管理费用—研发费用 贷:研发支出—费用化支出(电脑)
本月研发部门购买电脑 借:固定资产—研发设备(电脑) 贷:库存现金 本月结转研发费用 借:管理费用—研发费用 贷:研发支出—费用化支出—折旧费 下月计提折旧 借:研发支出—费用化支出—折旧费 贷:累计折旧 请问这笔业务是要做以上三步吗?
结转研发支出费用,借管理费用~研究费用,贷研发支出~商标申请代理费这些,这样做对吗
请问,公司这个月研发的费用做账处理,借研发支出 贷银行存款 ,月末要把研发支出结转到管理费用研发费用么
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
申请下来了呢
你好;计入无形资产科目去的