你好 借:主营业务成本, 贷:应交税费—应交增值税

你好,老师,公司帮厂家(代垫商品)应如何进行账务处理,收回后应如何进行账务处理?同时代垫商品出库应制作何种单据?
老师你好,送出去的商品,视同销售吗,视同销售就要交税,有合理避开这个赠送商品的税的账务处理办法吗
老师你好出口商品视同内销如何做账务处理?
老师你好,外贸企业出口商品视同内销,账务及增值税该如何处理?
老师您好,出口产品已报关视同内销该怎么做账务处理?
个人代开发票2500,假如个税我司需代扣300,个税需由对方承担,那我们付款就付2200.分录怎么做
老师 您好 我填报工商年报时 股东出资 实缴出资额 实际出资额, 实际出资方式 实际出资时间 不能为空吗 ?如何填年报呢?怎么才能做年报申请呢?
假设生产一种产品,领用原材料1000元,期末在产品数量为100,完工产品数量是200。请问原材料怎么在完工产品和在产品之间分摊?
我司去年开票收入低于成本 税务让写说明情况。我司是代理进口的,有些个人委托我司进口,我司根据收到的个人支付的税金和货款金额(税金支付给海关,货款对应支付给外商),确认收入。收入低于成本,主要是因为个人有些货款金额(付汇未通过我司支付)未付给我司,而且也不会再支付。这样怎么写情况说明比较好
老师,新接手一家劳务公司之前代账公司账面和银行流水完全对不上。银行流水全是支付给班组的劳务费(没有发票)和发放员工工资(没有申报),账上附的发票没有银行流水。后续查到会不会被补交个税,没有流水的发票会不会被认定虚开发票?这个要怎么弄,头疼得很
料工费都要在期末的产成品和在产品之间进行分摊吗?
老师好自愿支持资金用什么会计科目
返佣申报个税应该报劳务报酬还是别的
老师,请问下,已经在电子税局申报了企业所得税年度申报,还必须要做税审报告吗
老师请问,房开公司3月应预缴增值税已申报,但未缴纳税款,4月申报增值税时,附表四需要填写申报吗
收入和销项税如何处理
收入不需要特意处理的
视同内销不是要征税嘛
是的,通过你的增值税转到成本里面的,收入不需要特意处理的
我没明白,
这个是会计学堂准备的资料,会说的比较细一点,你可以看一下的 出口视同内销账务处理-会计学堂 https://www.acc5.com/baike/725.html
老师我的进项税额是本月才做的抵扣,我现在具体不知道该怎样做
这个进项你要转到成本里面的,用我的分录的
老师我把外销收入转到内销收入后,借:外销收入贷内销收入贷销项税额这样内销和外销收入差额为销项税额,这样做是否正确?您的这个做法是把税额直接转入主营业务成本。
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的