你好 借:主营业务成本, 贷:应交税费—应交增值税

老师你好,送出去的商品,视同销售吗,视同销售就要交税,有合理避开这个赠送商品的税的账务处理办法吗
老师你好出口商品视同内销如何做账务处理?
老师你好,外贸企业出口商品视同内销,账务及增值税该如何处理?
老师您好,出口产品已报关视同内销该怎么做账务处理?
老师;单证不齐视同内销报税账务如何处理
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?
老师,一般纳税人,有三分钱的滞纳金,影响贷款的审批吗?
老师,我怎么在社保扣缴端申报扣款
朴老师,现在的会计准则或者法规对公司的库存现金有什么要求吗?比如每月的库存现金不能超过多少?
什么是税负率,详细说下
收入和销项税如何处理
收入不需要特意处理的
视同内销不是要征税嘛
是的,通过你的增值税转到成本里面的,收入不需要特意处理的
我没明白,
这个是会计学堂准备的资料,会说的比较细一点,你可以看一下的 出口视同内销账务处理-会计学堂 https://www.acc5.com/baike/725.html
老师我的进项税额是本月才做的抵扣,我现在具体不知道该怎样做
这个进项你要转到成本里面的,用我的分录的
老师我把外销收入转到内销收入后,借:外销收入贷内销收入贷销项税额这样内销和外销收入差额为销项税额,这样做是否正确?您的这个做法是把税额直接转入主营业务成本。
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的