您好,给你们开正确发票了吗

老师,请问小企业会计准则去年多暂估了成本,今年把去年的那笔分录红冲借:主营业务成本红字,贷:库存商品红字,再做一笔正确的结转成本分录借:主营业务成本,贷:库存商品,但是未分配利润这一笔分录该怎么做啊
20年暂估库存结转成本,发票至今未回,今年冲红怎么做分录,
上年购进的库存商品已结转成本在今年被对方红冲 今年怎么做会计分录
上一年度剩余的存货 库存商品 ,我在今年结转成 主营业务成本,分录怎么写
老师,去年暂估库存分录借库存商品-暂估30000贷应付账款-暂估30000结转成本时借方主营业成本30000贷库存商品-暂估3000今年1月份购进库存500我怎么冲去年的暂估?能给写一下分录吗?
老师:年报是和每月的财务报表一样吗?只是一个是每月的数据,一个是全年的数据?
老师你好,我看应付账款的借方有余额,应该是之前没有办入库的几年前的事情,我现在发现了怎么处理呀?
老师你好,看到新闻想到了个涉税问题。请问老板给村民发的现金年货,例如现在京东老板给村民发的现金和实物年货,对于公司和个人来说会涉及到哪些涉税问题,谢谢
老师,个人投资咋做分录,不是注资
老师,收到固定资产投资300万,借固定资产300,贷实收资本100万,资本公积200万
老师,我是小规模纳税人,对方给我开的专票,有影响吗?正常做帐还是怎么
老师,做酒的公司必须开专票吗?怎么给我开的专票
老师,实收资本500万,资本公积250万,这样可以吗
老师,央企单位的食堂,偶尔会有浪潮软件公司会拉黑运维,他们先通过充饭卡然后再去食堂刷卡吃饭,这种怎么做账?
老师你好,股东年底利润出来分红,怎么转出啊,怎么做会计分录啊
没有没有
那在今年直接冲减本年的主营业务成本
本年没有发生任何收入和成本
那也是做负数的,要不就修改之前的申报表
就是冲减本年主营业务成本,因为是一般纳税人,认证抵扣过的话还要做进项税额转出
还有其他要做的吗
对,其他的就不需要再做了
老师,进项税额转出的分路怎么做呀
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出