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请问老师,一月开了大量的发票出去,成本发票不够,二月或三月才收到相应成本发票,请问能直接将二三月发票计入一月成本吗?怎么处理?

2023-03-01 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 10:48

您好,一月份的时候先暂入账,后期发票来了再冲销暂估的。

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快账用户4509 追问 2023-03-01 10:51

就是先暂估入账,次月或后期收到票再冲销,请问账务处理怎么处理?

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快账用户4509 追问 2023-03-01 10:52

就是先暂估入账,次月或后期收到票再冲销,请问账务处理怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-03-01 10:53

对,借主营业务成本 贷应付账款暂估 后期再冲销这个会计分录就行

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快账用户4509 追问 2023-03-01 10:54

好的,非常感谢

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齐红老师 解答 2023-03-01 10:55

你帮忙给个五星好评。

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您好,一月份的时候先暂入账,后期发票来了再冲销暂估的。
2023-03-01
差异的2元在三月分直接冲销了就行
2021-04-09
你好      你3月的收入 那么你  3月对应要做成本去处理暂估的。  而不是直接在4月去做成本的。  
2021-05-06
你好,这个是购买货物的吗?
2022-07-12
你好,需要红冲之前的,然后再做发票的。票一定放到这个月。
2021-08-25
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