同学你好 1、要冲销的应收账款公司与自己公司有多笔往来,在财务处理时分别记在应收账款、预收账款、应付账款、预付账款里,现予以并账处理,这个可在财务内部处理 2、存在多角债问题,需要债抵债,这个需要涉及债务的各方一起签定协议,用此协议入账 3、坏账处理 (1)如果提取坏账准备了 借:坏账准备 贷:应收账款 (2)如果没提取坏账准备,金额不是很大,又不经常发生的就直接冲到管理费用里面, 借:管理费用--坏账损失 贷:应收账款 收回已冲销的应收账款分录 答:收回已冲销的应收账款意思是原以为该笔应收账款已收不回来,通过提取坏账准备冲减了该笔应收账款,但现收回 了这笔应收账款,那么 就要冲销原来的账务处理。 借:银行存款 贷:应收帐款

其他应收款怎样跟应付账款对冲
某企业采用备抵法核算应收款项减值损失,下列导致该企业当期应收账款账面价值发生变动的有( )。 A、转销实际发生的应收账款坏账准备 B、计提应收账款坏账准备 C、收回已作为坏账核销的应收账款 D、冲减多计提的坏账准备
前期应收账款没有计提坏账,现在想在当期核销应收账款,应该怎么处理
应收账款跟应付账款的坏账冲销应该怎么入账
请问老师应付账款坏账应该怎么做分录
你好,安徽合肥市的,名下有两家个体,一个是查账征收,一个是定期定额的,需要申报经营所得c表吗
您好老师,工资薪金一般是按所属期在当月做计提,要是到了年底12月份计提了12月的工资薪金,1月才发12月工资,申报税的时候费用要调增吗,或者其他调整吗
老师,我想问下我们公司是那种篮球培训的公司,就是刚开始创办的时候盖了一些篷房,但是前期付出去的账上都是预付账款,发票也没要回来直到现在,前面有发票的小部分之前的会计也是直接入了费用,既没有记固定资产也没有记长期待摊,现在账上就没有固定资产也没有长期待摊,只有几百万的预付账款。这样会不会有问题啊
老师你好,2025年红冲2024年开具的230万元的原材料采购发票,请问账务和税务上分别如何处理?我们是小企业会计准则
小规模年报的数据从哪里获取,小规模年报需要报现金流量表吗
@朴老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?如何账务处理?这个整改的金额比较大,请具体写一下实操中比较合理的账务处理
老师您好,请问信用贷款到期了,后面续的话,提供资料与办理时候一样吗?
销售家电,收到的收到的国补怎么记账
给供应商少付了一分钱,这个怎么平账啊
老师,避免电子发票重复入账,除了导出清单,一个个标志出来之外,还有什么更好的方法吗?