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老师,会员充值1000送售价398的酒水,分录怎么做?

2023-03-01 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 14:19

同学,你好 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费

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快账用户8398 追问 2023-03-01 14:26

老师,是记入营业外支出还是销售费用?

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齐红老师 解答 2023-03-01 14:26

同学,你好 这2个,你随便选择

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同学,你好 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费
2023-03-01
借银行存款10000 销售费用1000 贷预收账款 消费借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2021-03-15
借银行房款1000, 合同负债500, 贷预收账款1500消费了之后,这赠送的做销售费用。
2023-09-25
同学你好!这个的话 借:银行存款     5000      贷:预收账款    5000 1000元  不用处理的 实际消费     后期转入收入   按5/6的比例   计算的哦
2021-06-27
您好,感谢您的提问,很高兴能够为您解答。 收到充值款的时候 借:银行存款       销售费用(赠送部分) 贷:预收账款 客户消费时 借:预收账款 贷:主营业务收入       应交税额-应交增值税(销项税额) 希望我的解答能够对您有所帮助,欢迎在评论里点亮小星星哦!您的反馈能让我做得更好~ 后续有其他问题可以随时找我哦。
2025-03-26
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