你好,还需要在主表的应纳税额减征额栏次体现

税控盘的维护费,除了填写在主表23栏,是不是增值税减免申报明细表和附列资料4税额抵减情况表都要写
房地产企业还没有正式开销售发票,按预收款预缴的增值税,每月报税时除了填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,申报时是不是还要填写在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次?还是等到开正式发票给业主时,即有销售额时再填写增值税纳税申报表(主表)第28栏?
税控盘抵税的金额在增值税附表四(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表中已填列,为什么主表中应纳税额减征额不自动跳出来
你好 老师。购置增值税税控系统专用设备抵减增值税 除了在附表四填写以外,主表要填写吗?该如何填写。
税控设备抵减,申报的时候除了附表四税额抵减情况上要填,增值税及附加税费申报表上怎么填?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
在主表的应纳税额减征额栏次本月发生数 填写上之后 会提示 增值税减免税申报明细表上也要填写?
你好,你增值税减免税申报明细表上,没有填写减免情况吗
本来只在表四上填了,现在增值税减免税申报明细表上也填上了,然后主表上自动填上数值了
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)