你好; 你们是一般企业还是什么方面的; 这个拨付款是专项款吗

老师,你好 给客户发送样品, 做账是已视同销售申报增值税,计入销售费用广宣费,请问,汇算清缴时,还需要填写视同销售表吗?
残保金针对小微企业有什么特殊的政策吗
老师羽毛球协会适用什么会计准则
老师,你好。请教下,取得了对方的发票,然后过几天对方公司注销了,这样发票可以正常使用吗
开胃代开自然人代开劳务费发票,4500,自然人需要交增值税及附加税吗?
老师您好,。建筑合同中不使用合同结算,支用合同资产和合同负债科目可以吗?合同结算科目使用条件有点苛刻,没怎么弄懂
机耕费应该开成农业机械活动还是现代服务,两个的税率分别是多少?
老师,汇算清缴105080表,资产折旧,摊销及纳税调整差,5.税收折旧,摊销金额,是填本年累计折旧,摊销金额?
朴老师在线吗?想咨询个问题
老师您好,请问收入准则中产出法和成本法确认履约进度的区别是什么?谢谢
事业单位
属于专款
你们这个是专项款的话; 正常是规定 情况下; 要拿来支付 对应的支出数据的
主要是现在要怎么处理
你好; 现在收到专项款;正常做分录。 不要拿去做其他支付
什么情况
你好; 比如 收到财政部门的拨款 借:银行存款 贷:财政补助收入 如果是上级单位拨付的非财政拨款,则是 借:银行存款 贷:上级补助收入 如果是这种情况,一般是使用时通过国库支付系统申请支付到需要支付的厂商去,属于直接支付: 借:事业支出 贷:财政补助收入 如果是通过申请采用授权支付方式: 借:零余额账户用款额度 贷:财政补助收入
财政拨给主管部门,再通过主管部门拨给我我单位,这类型款要求摆在往来款,财政补助的要求是我单位零余额账户支持的款项
往年我单位只要是上级资金都按照你那样做分录,今年要求决算要提取零余额数据,历年结余的要求转到往来款核算
那你就转往来科目体现即可;