同学你好 这个需要缴纳的哦

作业:某生产企业为增值税一般纳税人,其生产的产品适用13%增值税税率。2021年2月发生如下业务: (1)购进生产设备1台,取得增值税专用发票,注明金额100万元、税额13万元;支付运费给某交道运输企业,取得增值税专用发票,列示运费1万元、税额0.09万元。 (2)购进两间写字楼办公室,购进时取得增值税专用发票,注明的税额20万无。 (3)向A企业销售甲产品,开具增值税专用发票,注明销售额300万元。向B企业销售甲产品,开具增值税普通发票,取得含税销售收入226万元。 (4)向某幼儿园赠送一批特制的乙产品,无同类货物销售价格,该批乙产品成本10万元,国家税务总局确定的乙产品成本利润率10%。 (5)销售2016年购进的作为固定资产使用过的卡车,开具增值税专用发票、注明销售额6万元。 (6)本月购进一批装饰材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额30万元、企业资产处领用15%用于装修职工食堂。 (7)销售2012年自建的仓库,取得不含税销售收入56万元,该仓库建造成本为32万元。该企业选择按照简易方法计税。 假定该企业取得的票据均符合税法规定,并在本月勾选抵扣进项税额。 要求:根据上述资料,回答下列问题。 (1)计算该企业销售甲产品的销项税额。 (2)计算该企业赠送乙产品的销项税额。 (3)计算该企业本月准予从销项税额中抵扣的进项税额的合计数。 (4)计算该企业销售卡车应纳增值税额。 (5)计算该企业销售仓库应纳增值税额。 (6)计算该企业本月合计应缴纳的增值税税额。
1.爱智教学仪器设备有限公司为增值税一般纳税人,本月纳税期限内发生以下业务:(1)向甲高校销售多媒体教学一体机200套,每套价格(含税)4.068万元。同时提供技术咨询、安装调试等销售服务活动,共收取服务费(含税)13.56万元。(2)销售多媒体教学一体机的同时提供运输服务。共取得运输劳务收入(不含税)4万元。(3)赠送给多家幼儿园无尘教学黑板15套,每套价值0.4万元(不含税)(4)购进教学仪器设备等,共支付含税价格678万元。根据上述材料,依据税法规定,请回答爱智公司本期应缴纳增值税额是多少?
1.爱智教学仪器设备有限公司为增值税一般纳税人,本月纳税期限内发生以下业务:(1)向甲高校销售多媒体教学一体机200套,每套价格(含税)4.068万元。同时提供技术咨询、安装调试等销售服务活动,共收取服务费(含税)13.56万元。(2)销售多媒体教学一体机的同时提供运输服务。共取得运输劳务收入(不含税)4万元。(3)赠送给多家幼儿园无尘教学黑板15套,每套价值0.4万元(不含税)(4)购进教学仪器设备等,共支付含税价格678万元。根据上述材料,依据税法规定,请回答爱智公司本期应缴纳增值税额是多少?
爱智教学仪器设备有限公司为增值税一般纳税人,本月纳税期限内发生以下业务:(1)向甲高校销售多媒体教学一体机200套,每套价格(含税)4.068万元。同时提供技术咨询、安装调试等销售服务活动,共收取服务费(含税)13.56万元。(2)销售多媒体教学一体机的同时提供运输服务。共取得运输劳务收入(不含税)4万元。(3)赠送给多家幼儿园无尘教学黑板15套,每套价值0.4万元(不含税)(4)购进教学仪器设备等,共支付含税价格678万元。根据上述材料,依据税法规定,请回答爱智公司本期应缴纳增值税额是多少?
您好,幼儿园校车接送费缴纳增值税吗
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调