你好!这个看地方了,如果地方没有强制要求,就填他实际入职的时候 老师也是建议你填实际入职日期
老师下午好!我想问一下我们有一位员工6月份入职,入职前一直在领失业金,现在社保局打电话给我们说,让他拿劳动合同去社保局做登记再退回失业金。而我们的外账会计7月份已经报工资,而员工他现在需要我们给他签一份8月入职劳动合同拿去社保局登记,再把工资改到8月份上报。如果这样的话对我们公司有没有影响?
各位老师,如果一名员工即将入职我公司,但他第一年的社保不从我们公司交,要从入职第二年才让我们公司给他上。并且他想把第一年的社保公司应交部分以工资的方式支付给他。这种情况下,我们公司是和他签订劳动合同,同时要求他出具其他单位给他缴纳社保的带有公章的凭据,并且在合同中写明。 还是和他签订劳务合同?我们公司是希望长期录用他
老师你好,就是我们公司同事他是入职6个月才买社保,也没有签劳动合同,我再给他填社保的时候,他的入职日期我怎么填?
老师你好,就是我们公司同事他是入职6个月才买社保,也没有签劳动合同,我再给他填社保的时候,他的入职日期我怎么填?
请问我有个同事2020年6月入职的,他2019年7月当时所在公司没上社保,就断了一个月,他现在让我们公司给他补缴上那个月的社保,我能补缴吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?