你好1; 就是 需要你们代扣个税的 ;2. 缴纳增值税1% 和附加税 按增值税的12%减半
个人给我公司提供一次劳务,劳务报酬一万六,公司支付劳务报酬时需要给他申报劳务报酬的个人所得税并代扣代缴税款吗?还是让他自己去税务局代开发票给我公司,预交税款时是收入x(1-0.2)x0.2吗?谢谢老师
个人去税务局代开劳务费发票,公司还是要给对方申报劳务报酬吗
老师,个人去税务局代开发票,按其他建筑服务开的劳务费,和安装费,是不是在税务局就已经把税交完了,我们公司在不需要给他按照劳务报酬申报个税了
个人给我们公司提供劳务,我们可以给他申报劳务报酬的个税吗?还是说他个人去税局开劳务费发票,开发票的话是免费开吗?不需要交税吗
个人的劳务报酬,我们公司申报了他的个税后还需要他去代开发票吗?
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,当月销项税额4895.49,税控减免税额借方280,当月进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师 这种通行费能勾选吗
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
那我现在到底是要求他个人去开票呢,我们见票付款不用再报个税了,还是我们直接报个税不用他开票怎么操作合法
你好1; 个人开票给你; 你 公司只需要代扣个税 (其他税费税务局会缴纳的 )
就是给我开票了,我还需要给他代扣个税吗
这是为什么呀 ,我取得了正规发票不是就可以付款了吗
你好1; 是的; 就是这个意思哈 ;2. 个税需要你们代扣; 这个税务局规定的
但是他不给我去代开发票怎么办
你好; 不开票; 你也得报个税代扣的; 到时成本费用部分调增
代扣了个税也要调增吗
你好;代扣 个税 ; 对方不承担; 你公司承担就得调整的
我如果是按照扣完个税的实发数给他,是不是就不用调整了
你好; 没有发票也得调整成本费用劳务费的