你好,你可以先认证了,然后再做进项税额转出。

购买税控盘时税务局有单独的优惠政策,可以在申报的时候全额抵扣进项,所以一般在入账的时候专票不会认证抵扣而是全额计入费用,等到申报抵扣后再来冲销相关的费用,那申报抵扣后的冲销分录怎么做呢?
老板报销的商场购买衣服的票据,进项税可以抵扣吗?如果不抵扣,那税务局里形成滞留票怎么办?
老师好!我们新注册公司,业务不多,如果前期只有进项发票没有销项进项发票可以留着有销项一起抵扣吗?进项发票的有限期是多久?我们找了记账公司帮忙做账,从哪里可以看到自己公司的财务报表和报税明细?
数电发票不需要抄税清卡了,那开票信息怎么上传到税务局呢?有抵扣在国家税务局系统里勾选抵扣发票是不,然后如果是个体户报税的话,报表是自动生成不用去填数据是不?如果是公司的话所有数据还是需要自己去填跟以前纸质发票一样是不?老师可以按到顺序回答详细点吗?谢谢!
老师好,我们是贸易型企业。如果报关出口的收汇账期比较长,那报关出口的当月开具销售发票后,下个月申报期,对于销项发票要怎么申报啊?进项票不能用于内销抵扣,是就留在库存里,还是需要退税勾选?不勾选可以吗?
老师,我们是小规模,主营家装设计。26年第一季度开了张专票,虽然专票+普票 不含税的合计金额未达到30万,那只要开专票了就得交1%的增值税是吗
4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏应该填多少。这四元是股东代公司支付的税款。在资产负债表利润表里有哪些栏需填写?
今天下午刚从小规模升为一般纳税人,现在就开专票……有没有什么风险,会不会不太好
员工人员采集信息里面的时间本来是26年1月、却写成了25年11月,现在修改这个时间会影响之前的申报吗,申报的是正确的也没有修改,对之前和后面的扣减基数有没有影响
我要是在系统更正2025年年的增值税申报表,会有影响吗?有进项不用交税
企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬的整个应付职工薪酬的借方还是仅为工资二级科目下的借方?一次性奖金算不算进里面?其他职工福利算不算进里面?
老师,总公司收取子公司的运营管理费,哪些申报表要填报
我们25年有的票没取回来,直接企业所得税汇算清缴的时候调增就行,财务报表不用变动对吧,还有一笔,7万多,25年开票了,后面发现开错了,又冲掉了,也要调增,这笔财务报表要变动吗?这笔钱退回来了,26年做了一笔分录,冲减了利润分配-未分配利润,汇算清缴的时候,报表有变化吗
我刚用ai查了一下,我们熟食按投入产出法,应该是算纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点企业吧 要不税务局也不能让我们按照这个方法做进项税吧 那就是说我购买的鸭子或者下料,都不用管对方给我开的是免税票或者是9税点的票,我都按投入产出法计算进项税就行 对吧
请问企业所得税汇算清缴纳税调整的数据要做账务处理吗?