你好; 你做; 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入; 销项税 ; 让对方开票给你; 你拿着做成本

我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
老师,我们是建筑公司,主要别人用我们的资质接工程,我们收取管理费,工程款打到我们账上,再扣除管理费给对方,我们没有成本票该如何入账
老师,我们是建筑工程企业,别人用我们的资质,我们开具发票发包方把款打到我们账上,我们再扣除管理费用转给对方,整个过程如何入账
老师,我们工程建筑公司,包工头用我们的资质,甲方把工程款打给我们。我们扣除管理费转给对方入账 借:银存 贷:预收账款 应交税费-应交增值税 借:预收账款 贷:管理费用 银行存款 这样可以吗
老师,我们是建筑公司别人用我们资质我们收工程款,然后再扣除管理费用,剩余钱转给对方。工程款是我们开的发票这个帐怎么入
老师你好,请问一下,修理公司固定资产拖车,吊车,这类的车折旧年限是多久啊?谢谢
数电票,备注栏需要是一般户,如何设置情景模版,可以选择
老师您好,请问我公司是小规模纳税人,平常有无票收入,小规模连续12个月超500万会变成一般纳税人,那公司现在需要做无票收入,我账面上分月做和按季度统一做在3月份,这两个方式对于上述的连续12个月有不同的影响吗?反正小规模是季度申报增值税
老师:2025年10月-2027年9月税务事项代理业务20000元,计入了长期待摊费用,分摊2年;但企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年,那实际应该分摊几年比较合适呢,合同就是签的2年
老师您好:请问我们公司有一对外投资的公司持股35%,现对外转让到个人(此个人仍是我公司老板),被投资单位利润负数,请问老师这块账务处理怎么操作?税务以及工商会涉及到哪些?
地级和县级的个体户公司名称能重复吗
老师,流转单是什么性质,在什么情况下产生的?
老师你好,我现在有个问题,同一个供应商科目下挂了:预付账款贷方余额494500元,应付账款贷方余额358500元,两个科目可以合并一个科目吗,怎么合并呢
老师,我们是小企业会计准则,汇算清缴产生的退税,在所有者权益变动表中填到哪一行?
小型连锁餐饮行业的财务会不会很复杂,没有很多财务经验的人是否能胜任?
对方不开成本票怎么办
不开票; 你成本没有办法税前扣除的; 到时汇算调增