你好,学员,耐心等一下
老师,是这样儿的,就是说,那个,我们这公司也是开始没有会计,后来,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一个帐,就是比。比如说那个嗯,就是库存,然后盘库存是多少,然后银行卡,现金,银行卡。然后现金是那个多多少钱,然后在这个基础上,然后开始开始做账,然后。做账,之后它就那个出现了,那个还银行贷款,就是不,不是还银行贷款,是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡,然后老板说这部分钱啊,就直接走吧,流流水就。完事儿了,就说那意思就是别管他了,就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水,然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个,就是。没把他,没把它放在那个管理费用里边儿,就是直接写的,其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本,然后等于毛利用毛利减去管理费用,营业费用,财务费用。然后减去应付工人工人工资,然后那个还有在。就是房租分摊吗,但是这个房租分摊。他嗯,老板没有,就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊,就是把这个。
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
就是这两张图图一我圈起来的这个,是客户欠我们钱,然后还没有还款的时候,他没还款的时候,减下来了之后,那个结余是200多付200多万,那么他还了钱之后,就是我还了钱,我我又我又给款,给出去给别人,为什么,为什么这个结余这里等相当于只减了八万多,实际他还款已经还了30多万,那为什么这个结余这里怎么就减不下来。
这两张图图一我圈起来的这个,是客户欠我们钱,然后还没有还款的时候,他没还款的时候,减下来了之后,那个结余是200多付200多万,那么他还了钱之后,就是我还了钱,我我又我又给款,给出去给别人,为什么,为什么这个结余这里等相当于只减了八万多,实际他还款已经还了30多万,那为什么这个结余这里怎么就减不下来。怎么解决????
是图一跟图二,就是说我圈起来这个就是人家还款给我的,还了这么多钱,然后我再付,付出去就是付钱给人家,但是到汇总这里来,为什么就我还了30多万,那为什么就到汇总那里的话?就这个额度就没有就降不下来?这是什么原因,然后我圈起来的,这个这个原料应收款是已经之前入过账的。不知道我能不能表达清楚[破涕为笑][破涕为笑]我就是不明白为什么别人还了钱给我,我付了款给别人,为什么结余那里却没有减下来呢
劳务报酬和季节性用工需要申报个税吗
老师我是新公司注册,6月份没有员工,我报的是我的个人所得税,7月份有员工入职交了社保,7月份是不是就不用报我的个人所得税了
老师,小规模纳税人填报增值税申报时,有冲未开票收入21000,实际收入是1.3万,负数是倒推的 报表通不过
电子税务局上填写第二季度季报报表的时候,利润表上,本期金额和上期金额分别指的是什么期间?
你好,对方给我们开了17000和5000的发票,已抵扣,现在要退款20000,发票怎么红冲
老师 明明每个月都交增值税为什么资产负债表上应交税费总是负数一万多呢
老师好!售后人员产生的差旅费用什么科目
我们企业是按照里程数来进行补贴的。 但是没有油票什么的,就觉得不太好, 就是说可不可以让他们给我们开油票,然后我们从油票里面按标准报销呢 就是可以明着说拿油票报销,但是报销的金额按里程数来算,这样写可以嘛,就是这个可以制度化嘛 如果拿油票报销,油票金额大于报销金额,怎么做会计处理,有人说可以发票金额大于报销金额来做账是可以的,但是到底行不行,到底怎么做呢
老师借:研发支出---费用化支出 贷;应付职工薪酬 这个会计科目期末要结转吗,咋样结转
收到一笔车子抵押的融资租赁公司的贷款,两年期等额本息,111000元,每个月还5875,请问每个月怎么做账
你好,学员,你平时是通过分录做账还是用表格来做账
表格来做账
12月原料应收款是349950元,客户1月还款264000元,这264000元也支付给别人了,未付款项的金额也有减少,为什么结余那里却没有少呢
学员,你看下表格结余公式有没有设定好,一步一步排除