您好,这个是可以用的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    您好老师,施工单位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方开发票给施工单位,开票抬头是甲方,我方怕甲方不给付款,让施工单位先缴纳现金垫付,后把发票给甲方,待甲方付款后,我方再退款给施工方,问题是甲方是多单位,施工方也是多个人,开票金额都一样,也就是N个人干了N个甲方的活,现在是50个人都开票面值200,银行收款不一定是立刻马上打款啊,可能需要一段时间,我都对应不上哪笔是哪个施工单位的,没有办法退款了,金额都一样,而且这个活还源源不断,不能说等半年以后所有的活全完了,盘点退款,现在多个施工方干多个甲方的情况,如果处理退款,我表达的清楚吗?还有开发票收现金分录,现在退款分录。谢谢老师
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师我公司给客户开了一张增值税普通发票,为什么还需要填对方的地址电话银行账户等信息呢?不是专票才用吗?普票不是只用抬头和税号就可以了嘛?
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
您好老师,专用发票,除了抬头和税号,别的都不清晰,就是地址电话银行等信息需要重新开具吗?求解谢谢老师,
                未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
老师你好!不含税收入是38.5万元,是9个点的税率要交三个点的增值税,目前呢,我就用一个点交增值税,两个点预缴的税款来抵扣7700元,老师我是怎样计算进项税额?然后怎样写分录?勇老师指导一下
专用发票,老师,我们是一般纳税人,单位名称和税号还可以,就是银行名称和地址这两行不清楚,没有问题吗?求解
您好,对的,这个是可以的
不是说普通发票可以不开银行和地址,专用发票需要清楚吗?
就是名称税号清楚就可以的了