您好!这个不需要交印花税

老师好,请教一个印花税的实操问题。在计算印花税时,有合同的按合同金额交税,那如果不签合同,但账里做了收入和成本的,计算印花税吗?如果账里的要算的话要看哪个会计科目呢?
请问老师,这五个在实操过程中,比如旅游行业是差额计税的,旅游公司的收入是全部收取的价款入账吗?然后支付给景区门票和酒店的费用作为成本吗。所以销售额按照未扣除的计算?
您好,请教:1、旅游公司管辖的景区各种门票以及观光车,自行车、以及景区内其他游乐设施各项门票是否需要缴纳印花税?2、还有景区内娱乐项目合作协议(不收租金费用,按收入百分比分成的)要交印花税吗?3、前面所涉及收入可以选择旅游行业的差额征收吗?
老师早上好,请问景区门店的门票分成款,交印花税的科目要选哪个
老师,请问一下,做账把其他应付款科目里的一百万余额转成实收资本了,那请问这种情况如何申报印花税呢?截图的下拉列表应该选哪个呢?好像没有涉及实收资本的?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
我们是卖游乐设备,然后又有跟景区合作开店给游客玩,那这样说只要交卖设备的就行了吗
你好!是的。这个只需要卖设备的部分
好的谢谢
你好!不用客气的了
我们是有开6%旅游服务*游乐服务费专票给景区
你好!旅游服务不需要印花税
嗯 好的多谢
你好!不用客气的了