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老师,工会给我们公司付了款让我们付给银联公司让银联公司发给我们公司员工电子消费券,如果员工用了就用了,没有用券的就返回给工会,那么该怎么入帐?

2023-03-03 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 10:11

你好;      你们这个卷 是    花钱买来的 ;是吗; 那退回来的卷; 你们会退给 银联公司; 退款给你们吗   

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快账用户4205 追问 2023-03-03 10:17

工会给的钱通过银联发,员工花了就不退回没有用完就银联就退给工会了

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:22

你好; 那你就做  ; 借其他应收款贷银行存款 ;到时 员工用做 ;福利费去  ;   退的冲其他应收款   

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快账用户4205 追问 2023-03-03 10:24

还有就是工会通过转账给我公司公户,我们公户又转账给了银联,银联又通过电子券发给员工的,我是不是得把银行存款走一下账

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:25

你好;    是的; 还得走银行存款过度下的  

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快账用户4205 追问 2023-03-03 10:37

老师,怎么过度存款?收到工会给我们转款时我贷方入什么科目?我再把钱给银联时我入什么科目?

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快账用户4205 追问 2023-03-03 10:44

这笔钱需要入营业外收入吗?还是只需要通过其他应收款过度就行

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:51

你好;  借银行存款 -基本户  贷其他应付款- 工会 账户 ;  借 其他应收款-银联 贷  银行存款 -结基本户  

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你好;      你们这个卷 是    花钱买来的 ;是吗; 那退回来的卷; 你们会退给 银联公司; 退款给你们吗   
2023-03-03
借管理费用等 或者成本 贷其他应付款个人 借其他应付款个人 贷其他应付款私卡 借其他应付款私卡 贷营业外收入
2023-06-15
借管理费用等 或者成本 贷其他应付款个人 借其他应付款个人 贷其他应付款私卡 然后你们到时候公户有了钱还钱给这个私卡就行
2023-06-15
是的,正常做成本费用
2023-06-15
您好,那您挂账您其他应付款-领导
2023-01-20
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