您好,那您挂账您其他应付款-领导
就是我们公司9月新成立,我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元,商家开了我们公司抬头的发票,我们公司用公户把报销费用转给了员工,我在用友记账软件上借方管理费用,贷方银行存款,我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票,而且是公户转给了员工,但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据,直接零申报了,这种还用不用改,还是这样待着就行了
老师我们公司一个员工给公司买东西报销,商家给员工开了购买方是我们公司名称的发票,正常来说我们公司就应该用公户给员工报销,但是我们领导用他自己的银行卡直接给员工报销了,这种情况我应该怎么办?
老师,我想请问一下,我们员工有1000元报销,并且开了公司抬头的发票,正常来说应该公户直接付给他,但是我们老板直接用私卡转员工微信了,请问我要怎么做账?发票开了,私卡转的钱
老师,我想请问一下,我们员工有1000元报销,并且开了公司抬头的发票,正常来说应该公户直接付给他,但是我们老板直接用私卡转员工微信了,请问我要怎么做账?发票开了,私卡转的钱
老师,我们公司购买了桌椅,是员工微信付款给对方了,但是对方给我们开了发票,但是我们报销是私卡给员工报销的,这种我们记账报税的时候可以直接不记账吗?因为不是公户付的钱,但是又开票了,应该怎么办呢
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元
70.22日71.25日,摊销应由本月负担的财产保险费300元。
70.22日根据“账存实存对比表”,发现甲材料账上余额比实有数少280元,原因待查。分录+数字
奶牛我们是2023年10月份的时候就卖了的