同学你好 对的 是这样的

老师好,一月份发票开免税了,2月份红字冲回。再开兰字百分之一税点。对吗
老师,1月份已确认未开票收入,2月份对方又要开专票,2月份做账时把1月份的未开票收入红冲了再确认专票收入,这样操作对吗
老师,我家2月份取得免税的农产品自产自销的普通发票,3月份的时候接到对方说已经红冲了,请问我申报2月份的报税是否还是可以抵扣?
#提问#老师2月份收到一份免税的普票,2月份已经入账了,3月份得让对方开红字发票是吧
小规模纳税人,2月份开具普通发票,5月份发生部分退货,2月份开具的普通发票对方已入账,退货部分可以直接开具红字发票吗
请问房地产企业开发政府避险搬迁安置小区项目所占用的土地,有免征城镇土地使用税的政策吗?可以把文件发给我一下吗
老师,请问一下,2024年10月16号公司公户预付了一笔中石化的加油卡充值款1万元,当月同事忘记把2024.10.30中石化开具给我们的发票给我做账了,我就先做了借:预付账款 贷:银行存款。现在同事把那张2024年开具的发票给我,这张跨年发票要怎么做账?报表方面要怎么处理呢?
为什么财务报表看不到是谁报的呢
老师,你好。老板买酒水送礼怎么出分录,如果我们一年的收入有1400万,业务招待费可以有多少
老师我们是小规模公司在购进商品时对方让把货款转到个人账户,之后他们在用公司的名头开普票,有两次这样的交易了,要怎么办
老师请问我24年亏损,25年抵扣部分但没抵扣完,26年1季度申报所得税时亏损未抵完部分怎么处理啊?
一般纳税人劳务公司可以开9个点的专用劳务费发票吗?
汇算清缴资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的第7行其他应该填什么?
25年做个税分录做错了 计提时 借:主营业务税金及附加-个人所得税 贷:应交税金-应交个人所得税 缴纳时 借:应交税金-应交个人所得税 贷:银行存款 结转 借:本年利润 贷:主营业务税金及附加-个人所得税 那我在26年怎么调账呢(错误计入“主营业务税金及附加-个人所得税”金额:83613.41) 小企业会计准则
公司租了法人的场地作为经营用地,这里涉及到的房产税怎么交啊?从法人的角度考虑,是不是应该交房产税、个人所得税?每个月不超10万,怎么跟老板说法人开发票需要额外多少税费?公司角度需要缴纳什么?还有这个是用期间产生的水电费应该怎么处理才能合理计入公司成本?
那我3月份拿着对方给的红字发票和正确的篮字发票入账?
对的 是这样操作的
2月份开的免税的发票可不可以退给对方发票
同学你好 这个可以的哦 你留复印件
那冲红的话是对原发票红冲,发票号码都是一样的是吧
对的 这个是一样的哦